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协助董事会对内部控制、整体财务状况的完整性、法律和管理要求的有效性进行监控,审查公司自我审计和外部会计事务所审计的能力,并牵头负责审查操作风险的治理结构是()。
单选题
协助董事会对内部控制、整体财务状况的完整性、法律和管理要求的有效性进行监控,审查公司自我审计和外部会计事务所审计的能力,并牵头负责审查操作风险的治理结构是()。
A. 财务委员会
B. 董事会
C. 审计委员会
D. 信用风险委员会
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单选题
协助董事会对内部控制、整体财务状况的完整性、法律和管理要求的有效性进行监控,审查公司自我审计和外部会计事务所审计的能力,并牵头负责审查操作风险的治理结构是()。
A.财务委员会 B.董事会 C.审计委员会 D.信用风险委员会
答案
多选题
董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。
A.A内部审计章程 B.B中长期审计规划 C.C年度工作计划 D.D对审计工作情况进行考核监督
答案
单选题
董事会对内部审计资源的充足性负有主要责任。
A.错误 B.正确
答案
多选题
董事会对内部审计的()承担最终责任。
A.及时性 B.有效性 C.审慎性 D.全面性 E.独立性
答案
单选题
董事会对内部审计的()承担最终责任。
A.当性和有效性 B.当性和时效性 C.确性和有效性
答案
主观题
董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担什么责任
答案
判断题
根据《商业银行内部控制指引》,董事会负责监督高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估()
答案
多选题
董事会对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准()。(《银行业金融机构内部审计指引》第12条)
A.内部审计章程 B.中长期审计规划 C.年度工作计划 D.对审计工作情况进行考核监督
答案
单选题
根据《商业银行内部控制指引》规定,董事会负责组织对内部控制体系的充分性和有效性进行监测和评估()
A.正确 B.错误
答案
判断题
按照《商业银行内部控制指引》规定,董事会负责组织对内部控制体系的充分性和有效性进行监测和评估()
答案
热门试题
《商业银行公司治理指引》中强调,()应当按照董事会要求,及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应包括对内部控制体系有重要影响的外部信息,如法律、法规的重大变化。
基金公司监事会行使以下职权()。Ⅰ.监督、检查公司的财务状况Ⅱ.监督公司董事、总经理执行公司职务时是否存在违反相关法律或公司章程的行为,是否存在损害公司利益的行为Ⅲ.维护公司的独立性和完整性Ⅳ.完善内部控制制度和流程
《商业银行公司治理指引》中强调,( )应当按照董事会要求,及时、准确、完整地向董事会报告有关本行经营业绩、重要合同、财务状况、风险状况和经营前景等情况。
()负责公司日常经营管理工作,认真执行董事会决议,定期向董事会报告公司的经营情况、财务状况、风险状况、业务创新等情况。
上市公司董事会及其、总经理、财务负责人对公司财务报告的真实性、完整性承担主要责任()
根据COSO委员会对内部控制的定义,公司的董事会、管理层及其他人士应提供合理保证以确保实现的目标有( )
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。
保险机构董事会对内部审计体系的建立、运行与维护负有最终责任。没有设立董事会的,由保险机构()履行有关职责。
董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
()负责制定内部控制政策,对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估;负责执行董事会决策;负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。
董事会对经理的控制包括( )。
董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。监事会监督内部控制的有效实施。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实
董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。监事会监督内部控制的有效实施。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实
管理者向董事和股东说明组织的财务状况和战略方向时所扮演的是()
管理者向董事和股东说明组织的财务状况和战略方向所扮演的角色是()
对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似机构不包括()。
负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系;负责监督董事会、高级管理层及其成员履行内部控制职责()
内控评价是董事会对内控有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。
内控评价是董事会对内控有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程()
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