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下列关于小企业的其他应收款内部控制制度的说法不正确的是()
单选题
下列关于小企业的其他应收款内部控制制度的说法不正确的是()
A. 建立明确的职责分工制度
B. 建立备用金领用和报销制度
C. 现金收款员可以从事其他应收款的记账工作
D. 其他应收款的催收工作要及时进行
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单选题
下列关于小企业的其他应收款内部控制制度的说法不正确的是()
A.建立明确的职责分工制度 B.建立备用金领用和报销制度 C.现金收款员可以从事其他应收款的记账工作 D.其他应收款的催收工作要及时进行
答案
单选题
下列关于长期应收款的说法中,不正确的是()
A.“长期应收款”科目余额与“未实现融资收益”科目余额的差额,为长期应收款的摊余成本,在资产负债表的“长期应收款”项目列示 B.融资租赁资产的公允价值与账面价值的差额计入营业外收支 C.采用融资租赁方式租出资产产生的应收款项,通过“长期应收款”科目核算 D.出租人融资租赁产生的应收租赁款,应按租赁开始日最低租赁收款额和未担保余值,借记“长期应收款”
答案
多选题
关于“其他应收款”账户的不正确描述是()
A.属于负债类账户 B.用来核算企业因购买材料 C.期末余额在借方,表示企业尚未收回的其他应收款项 D.借方登记其他应收款的增加数,贷方登记其他应收款的收回数
答案
多选题
关于其他应收款账户的不正确描述是()
A.属于负债类账户 B.用来核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等应付给供货单位的款项 C.期末余额在借方,表示企业尚未收回的其他应收款项 D.借方登记其他应收款的增加数,贷方登记其他应收款的收回数
答案
多选题
关于收款控制,下列说法不正确的是()。
A.在现销收款业务中,出纳员择日方便时将收到的货款存人银行 B.应收账款总账和明细账应由同一会计人员根据各种记账凭证 C.收款员收款时,查验现金无假币,审核支票(汇票)的真伪和支票(汇票)记载的事项正确无误后,在第二 D.企业应定期编制应收账款余额核对表或对账单,每年至少一次向欠款客户寄发对账单
答案
多选题
小企业的其他应收款包括()
A.应收利息 B.各种应收的赔款 C.应向职工收取的各种垫付款项 D.小企业出口产品或商品按照税法规定应予退回的增值税款
答案
单选题
下列各项关于小企业的说法中,不正确的是()。
A.所有权和管理权主要集中于少数个体 B.较少层级的管理层负责广泛的控制活动 C.较少职员,其中多数人承担广泛的职责 D.内部控制较多,业务类别和产品较多
答案
多选题
关于内部控制说法,下列不正确的是( )
A.了解内部控制是必要的审计程序 B.内部控制越严越好 C.内部控制健全一定有效 D.内部控制好则可以省略必要的审计(实质性测试) E.内部控制能保护资产的安全和完整
答案
单选题
下列各项中关于贷款和应收款项的说法中不正确的是( )。
A.持有期间所确认的利息收入按照实际利率计算 B.处置时应将取得价款与账面价值之间的差额计入到当期损益 C.贷款和应收款项在活跃市场中有报价 D.贷款和应收款项的回收金额是固定或可确定的
答案
单选题
下列关于企业内部控制审计的说法中,不正确的是()
A.重大缺陷是内部控制中存在的.可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合 B.如果以前年度发现的内部控制缺陷未得到有效整改,则注册会计师需要评价这些缺陷对当期的内部控制审计意见的影响 C.即使信息技术一般控制有效且关键的自动化控制未发生任何变化,注册会计师仍需要对该自动化控制实施前推测试,已获取充分.适当的审计证据 D.内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高,注册会计师所需获取的审计证据客观性.可靠性越强
答案
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小企业“其他应收款”科目核算的业务有()。
下列有关长期应收款说法不正确的是()。
关于完善证券营业部经纪业务内部控制制度,下列说法不正确的是()。
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下列关于内部控制的说法,不正确的是()。
下列关于内部控制的说法不正确的是()
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下列关于内部控制的说法,不正确的是( )。
下列关于内部控制的说法,不正确的是( )。
下列关于内部控制的说法,不正确的是( )。
小企业准则中,其他应收款核算的内容有()。
按照现金内部控制制度的要求,下列说法不正确的是()
下列关于内部控制审计要求说法不正确的是( )。
下列关于内部控制的定义说法不正确的是( )
下列关于内部控制机制的说法,不正确的是()。
关于合同管理内部控制,下列说法不正确的是()
下列关于内部控制的原则说法不正确的是( )。
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
下列关于内部控制审计要求说法不正确的是()
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