判断题

审计部◆采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程()

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电子审计档案移交的主要流程包括电子审计档案数据等步骤。---审计部() 内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素.。---审计部() 审计通知书,是指内部审计机构在,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。---审计部() 审计人员获取审计证据的方法有。---审计部() 被审计对象对审计报告、审计决定有异议的,可以向内部审计机构所在单位提出申诉。---审计部() 在评价审计证据时,应当考虑审计证据之间的。---审计部() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 审计部门有权采集提取审计范围内的单位涉及经济活动的电子数据() 联系审计证据和审计结论的桥梁是。---审计部() 与被审计单位管理层有密切的私人关系,可能影响内部审计的。---审计部() 内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其。---审计部() 电子审计档案的离线方式移交是指内部审计机构一般采用移交电子审计档案。---审计部() 内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当。---审计部() 内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部() 审计证据的种类主要包括。(审计部)() 审计部◆审计证据的种类主要包括() 审计证据主要包括下列种类.---审计部() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 内部审计机构应当与被审计单位、组织适当进行认真、充分的沟通,听取其意见。---审计部() 审计工作底稿是指内部审计人员在审计过程中所形成的,是联系审计证据和审计结论的桥梁。---审计部()
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