多选题

现金审计的方法包括( )。

A. 评价现金内部控制制度
B. 抽取并审查收款凭证
C. 了解现金内部控制制度
D. 抽取并审查付款凭证

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多选题
现金审计的方法包括( )。
A.评价现金内部控制制度 B.抽取并审查收款凭证 C.了解现金内部控制制度 D.抽取并审查付款凭证
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多选题
库存现金的审计目标包括()。
A.确定被审计单位资产负债表的货币资金项目中的库存现金在资产负债表日是否确实存在 B.确定被审计单位在特定期间内发生的现金收支业务是否均记录完毕,有无遗漏 C.确定库存现金是否为被审计单位所拥有或控制 D.确定库存现金是否已按照企业会计准则的规定在财务报表中作出恰当列报
答案
多选题
库存现金审计的目标包括( )。
A.存在 B.列报 C.准确性 D.完整性
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计部◆审计抽样方法包括()
A.随机抽样 B.非随机抽样 C.统计抽样 D.非统计抽样
答案
多选题
审计抽样方法包括。---审计部()
A.随机抽样 B.非随机抽样 C.统计抽样 D.非统计抽样
答案
多选题
现金的审计工作主要包括( )。
A.审查现金账务是否真实正确 B.库存现金盘点 C.现金的收支是否正确 D.审查现金收付业务是否合法、合规
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有()。
A.现金收付是否按规定程序及权限办理 B.有无与本单位经营无关的收支业务 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.审查现金截止期
答案
多选题
审计人员测试现金内部控制的内容及方法有:
A.审查现金截止期 B.检查财务专用章是否专人保管 C.出纳与会计职责是否严格分离 D.现金是否定期盘点核对 E.现金收付是否按规定程序及权限办理
答案
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