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对未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
单选题
对未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
A. 重新测试相关的内部控制制度
B. 抽查有关原始凭证
C. 实施分析程序
D. 审查资产负债表日后的收款情况
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对未函证的应收账款,审计人员应当执行的最有效的审计程序是()
A.重新测试相关的内部控制制度 B.抽查有关原始凭证 C.实施分析程序 D.审查资产负债表日后的收款情况
答案
单选题
对未函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效审计程序是( )
A.进行分析性复核 B.审查资产负债表日后的收款情况 C.重新测试相关的内部控制制度 D.抽查与销售有关原始凭证
答案
单选题
对于未予函证的应收账款,应当执行的最有效的审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制制度 B.审查与应收账款有关的销货凭证 C.进行分析程序 D.审查资产负债表日后的收款情况
答案
单选题
对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制 B.审查与应收账款相关的销售凭证 C.进行分析程序 D.审查资产负债表日后的收款情况
答案
单选题
对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是( )
A.分析程序 B.审查资产负债表日后的收款情况 C.重新测试相关的内部控制 D.审查与应收账款相关的销货凭证
答案
单选题
对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制 B.抽查有关原始凭据,如销售合同、发票副本及发运凭证等 C.实施实质性程序 D.审查资产负债表日后的收款情况
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对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制 B.审查与应收账款相关的销货凭证 C.进行分析性复核 D.审查资产负债表日后的收款情况
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单选题
对通过函证无法证实的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是( )
A.进行分析性复核 B.审查资产负债表日后的收款情况 C.重新测试相关的内部控制 D.审查与应收账款相关的销货凭证
答案
单选题
对于未予函证的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的审计程序是()
A.重新测试相关的内部控制制度 B.审查与应收账款有关的销货凭证 C.进行分析性复核 D.审查资产负债表日后的收款情况
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单选题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。
A.重新测试相关的内部控制 B.实施实质性分析程序 C.审查资产负债表日后的收款情况 D.检查有关原始凭证,如检查客户订购单、销售单、销售合同、发运凭证及销售发票副本等
答案
热门试题
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是()。
以下事项中,属于对应收账款函证最有效的替代审计程序的是()。
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是( )。
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是()。
以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是( )。
无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序是( )
A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()。
A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()
A注册会计师计划对被审计单位甲公司2012年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是( )。
A注册会计师计划对被审计单位甲公司2019年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是( )。
在实施函证程序后,对于最终无法收到回函的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的替代审计程序是()。
对于未予函证的应收帐款,应当执行的最有效的审计程序是()
如果大额逾期的应收账款经第二次函证仍未收到回函,审计人员不应当执行的审计程序是()
注册会计师在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()。
注册会计师在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()
如果大额逾期的应收账款经第二次函证仍未收到回函,审计人不应当执行的审计程序有()
如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是( )。
如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是( )。
由于审计人员不可能对所有应收账款进行函证,因此,对未函证的应收账款,审计人员应抽查有关原始凭证,如销售合同、销售订单、销售发票副本及发运凭证等,以验证这些应收账款的真实性()
如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,丁注册会计师应当执行的审计程序是()。
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