单选题

M公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中,与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是()。

A. 会计主管应监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性
B. 定期核对编制记账凭证的日期与应付凭单副联的日期
C. 由独立检查人员核对所记录的凭单总数与应付凭单部门送来的每日凭单汇总表的一致性
D. 独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性

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单选题
M公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中,与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是()。
A.会计主管应监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性 B.定期核对编制记账凭证的日期与应付凭单副联的日期 C.由独立检查人员核对所记录的凭单总数与应付凭单部门送来的每日凭单汇总表的一致性 D.独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性
答案
单选题
丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制要求中,与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是()。
A.会计主管应监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性 B.验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账 C.验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期核对一致 D.独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性
答案
单选题
丙公司在采购与付款循环中实施的以下各种控制措施中,与负债“完整性”认定关系最为密切的是()。
A.会计主管监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性 B.验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账 C.验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期核对一致 D.独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性
答案
单选题
甲公司在采购与付款循环中实施的下列各种控制措施,与负债“完整性”认定关系最为密切的控制措施是(  )。
A.会计主管应监督为采购交易而编制的记账凭证中账户分类的适当性 B.定期核对编制记账凭证的日期与应付凭单副联的日期 C.由独立检查人员核对所记录的凭单总数与应付凭单部门送来的每日凭单汇总表的一致性 D.独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付凭单档案中的总金额的一致性
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有()
A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求 B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务 C.未签发的支票由专人予以妥善保管 D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记 E.加强对己验收入库商品的控制,限制非授权人员接近
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:
A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求 B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务 C.未签发的支票由专人予以妥善保管 D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记 E.加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近
答案
单选题
下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有( )
A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求 B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务 C.未签发的支票由专人予以妥善保管 D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记
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主观题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( )
答案
单选题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
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答案
多选题
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A.采购经适当级别批准 B.采用适当的会计科目 C.要求收到商品后及时记录采购交易 D.对卖方发票、验收单、请购单和订购单作内部核查 E.会计主管人员及时检查采购业务入账金额是否正确
答案
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下列各项中,属于采购与付款业务循环中职责分工控制的有()。 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。 采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。 采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。 在采购与付款循环中,以下属于舞弊与盗窃的固有风险的是( )。 下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。 被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括 下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列属于采购与付款循环中的业务活动的是( ) 下列属于采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序的是() 采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为
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