多选题

下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。

A. 应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
B. 签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准
C. 货物验收部门与财会部门相互独立
D. 采购部门负责提出采购申请并办理采购业务
E. 收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

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多选题
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.仓库保管人员负责购进货物的验收 D.由业务经办人员对卖方发票进行检查 E.作废的支票与未签发的支票一同保管
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.采购部门定期对卖方发票、验收单、订购单进行检查 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请 D.对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:   
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准    B.企业内部建立分级采购批准制度    C.签发支票要经过被授权人的签字批准    D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对   
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:()
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请并对其进行审批 D.对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B.企业内部建立分级采购批准制度 C.签发支票要经过被授权人的签字批准 D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请 D.对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()  
A.验收单预先连续编号 B.定期与供应商核对往来款项 C.采购部门提出采购申请 D.对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查
答案
热门试题
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有() 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有: 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有( ) (2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。 下列各项中,属于采购与付款业务循环中职责分工控制的有()。 下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有() 下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()   采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有() 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: 下列有关采购与付款循环内部控制的提法中,不正确的有(  )。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。 下列各项中,符合生产与存货循环内部控制要求的有()   下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有:
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