多选题

以下哪项正确运用了内部控制审计的主要方法?()

A. 审计人员通过开展调查问卷的方式对企业内部审计的情况进行了解和初步评估。
B. 审计人员通过对比前后两年收入、成本、利润情况对企业内部控制进行分析。
C. 审计人员通过对比行业标杆对内部审计的设计进行有效性评价。
D. 审计人员通过抽取一份全过程文件,评价整个业务流程的执行情况。
E. 审计人员通过现场盘点资产、物资,对内部控制的有效性进行评价。
F. 审计人员通过查看近期其他会计师事务所出具的审计报告对内部控制的有效性进行评价

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多选题
以下哪项正确运用了内部控制审计的主要方法?()
A.审计人员通过开展调查问卷的方式对企业内部审计的情况进行了解和初步评估。 B.审计人员通过对比前后两年收入、成本、利润情况对企业内部控制进行分析。 C.审计人员通过对比行业标杆对内部审计的设计进行有效性评价。 D.审计人员通过抽取一份全过程文件,评价整个业务流程的执行情况。 E.审计人员通过现场盘点资产、物资,对内部控制的有效性进行评价。 F.审计人员通过查看近期其他会计师事务所出具的审计报告对内部控制的有效性进行评价
答案
单选题
了解内部控制和内部控制测评都运用的审计取证方法是:
A.分析 B.重新计算 C.重新操作 D.询问
答案
单选题
对于每位潜在的内部审计师的资历和熟练程度应该取得合理的保证。以下哪项不正确地运用了这个原则?( )
A.确定所有的申请人都有会计学学位 B.取得大学的学生档案记录 C.核查申请人的推荐信 D.确定以往的工作经验
答案
单选题
对于每位潜在内部审计人员的资历和熟练程度应该取得合理的保证。以下哪项不正确地运用了这个原则?
A.确定所有的申请人都有会计学学位 B.取得大学的学生档案记录 C.核查申请人的推荐信 D.确定以往的工作经验
答案
单选题
以下哪项不是内部会计控制的主要方法?( )。
A.不相容职务相互分离控制 B.任免授权批准控制 C.预算控制 D.风险控制
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()
A.观察员工执行内部控制的情况 B.询问员工关于内部控制执行情况的相关信息 C.检查内部控制执行后形成的记录 D.重新计算交易记录的金额
答案
单选题
以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的?
A.交流 B.这种协调主要是指内部审计与签字注册会计师的协调 C.协调的目的之一是在适当的审计业务中进行合作,减少重复审计 D.内部审计与外部审计不可以共享最终的报告
答案
单选题
以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的()
A.交流、分享外部审计关于风险管理、控制和治理程序方面的意见不能帮助完成内部审计计划 B.这种协调主要是指内部审计与签字注册会计师的协调 C.协调的目的之一是在适当的审计业务中进行合作,减少重复审计 D.内部审计与外部审计不可以共享最终的报告
答案
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以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的?() 内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述: 以下哪项不是在审计前送达内部控制问卷表的优点? 以下哪项关于内部审计章程的说法是正确的?( ) 行为主义政治学主要运用了以下方法( ) 内部审计人员可以通过以下哪项确定评估控制的管理功能?() 以下哪项不是在审计前发出内部控制调查问卷的优点? 在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点() 审计部◆内部审计人员应当综合运用、、、、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据() 内部审计人员应当综合运用、、、、实地查验、抽样和比较分析等方法,充分收集组织内部控制设计和运行是否有效的证据。---审计部() 关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有() 内部审计人员可以运用下列哪些方法选取样本.---审计部() 文中主要运用了什么说明方法? 内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同() 某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议? 以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的? 内部审计培训以以下哪项最好?() 以下哪项不是内部审计的功能? 风险导向审计主要从了解和评价内部控制系统开始,并以审计风险为线索,运用审计风险模式指导整个审计工作() 这段主要运用了哪些方法刻画李广?
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