单选题

内部审计培训以以下哪项最好?()

A. 已参加考试并合格
B. 已后续教育并培训
C. 已进行培训
D. 与高管讨论培训之必要

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单选题
内部审计培训以以下哪项最好?()
A.已参加考试并合格 B.已后续教育并培训 C.已进行培训 D.与高管讨论培训之必要
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单选题
根据IIA准则,对于首席审计执行官增加外部咨询师以补充内部审计机构(IAA)资源的请求,以下哪项陈述最好地证明了其合理性?()
A.组织的审计范围广泛且多样化 B.咨询工作需求有了出乎意料的增加 C.外部服务提供商之前的工作质量和价值很高 D.最近的一项对标研究发现,使用外部服务提供商是其他组织相似规模IAA的通常作法
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单选题
某单位的高级管理层要求内部审计活动为所有的管理职员提供持续的内部控制培训。以下最好的解决办法是()
A.一项非正式的咨询业务协议 B.—项紧急的咨询业务协议 C.—项特殊的咨询业务协议 D.一项正式的咨询业务协议
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单选题
以下哪项不是内部审计的功能?
A.核实管理层的薪酬是合理的 B.证实法律和规定被遵守 C.证实交易被正确地记录 D.证实计算机系统控制是有效的
答案
单选题
根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责?
A.在对可能的舞弊进行调查时与保卫人员和法规实施机构配合。 B.每次审汁中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查。 C.协助设计控制系统以防止舞弊。 D.评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性。
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单选题
根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责?( )
A.在对可能的舞弊进行调查时与保卫人员和法规实施机构配合 B.每次审计中都对舞弊进行测试并尽可能进行追查 C.协助设计控制系统以防止舞弊 D.评价控制系统在防止潜在风险暴露方面的充分性和有效性
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单选题
以下哪项活动可用于为内部审计职能的有效性提供反馈?Ⅰ.适当的监督。Ⅱ.适当的培训。Ⅲ.内部评估。Ⅳ.外部评估。
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。 B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。 C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。 D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计范围?()
A.评价资源利用的经济性和有效性 B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C.复核资产保全手段,并确认资产现实存在 D.复核经营程序或项目执行,确认结果完成既定目标,并得到恰当执行
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计范围?
A.评价使用资源的经济性和有效性 B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C.审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D.审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所制定的任务和目标一致,以及是否按预定计划执行
答案
单选题
在制定一个有效的以风险为基础的计划以确定审计优先顺序时,内部审计活动应由以下哪项开始?
A.辨别组织的营运风险 B.观察和分析控制 C.对已知风险排序 D.复核组织的目标
答案
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高级管理层要求内部审计活动为所有的管理人员提供持续的内部控制培训。以下哪一项是最好的解决办法? 根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?() 以下哪项是获得继续职业教育的适当途径?Ⅰ.在当地IIA培训活动上讲课;Ⅱ.参加内部审计会议和研讨会;Ⅲ.执行特殊审计和咨询工作;Ⅳ.参与内部审计研究项目() 《标准》要求内部审计师具备以下哪项?() 在内部审计专业,标准涉及以下哪项?() 内部审计专业界使用的《国际内部审计专业实务标准》,不包括以下哪项内容:( ) 内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( ) 以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的? 以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据() 以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的?() 以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的() 内部审计章程中应包含以下哪项权限要素? 内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?() 内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?( ) 以下哪项关于内部审计章程的说法是正确的?( ) 以下哪项正确运用了内部控制审计的主要方法?() 内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容() 当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?() 《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的持续教育要求方面的陈述正确() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师:
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