多选题

我国在1996年,发布的《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》认为,内部控制结构的要素包括()。

A. 控制环境
B. 会计系统
C. 控制程序
D. 风险评估
E. 信息交流

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多选题
我国在1996年,发布的《独立审计准则第9号——内部控制和审计风险》认为,内部控制结构的要素包括()。
A.控制环境 B.会计系统 C.控制程序 D.风险评估 E.信息交流
答案
单选题
2010年发布的新审计准则中,新制定的准则是()
A.与治理层的沟通 B.向治理层和管理层通报内部控制缺陷 C.前注册会计师与后任注册会计师的沟通 D.对存货、诉讼和索赔、分布信息等特定项目获取审计证据的具体考虑
答案
单选题
2010年发布的新审计准则中,新制定的准则是()。
A.与治理层的沟通 B.向治理层和管理层通报内部控制缺陷 C.前注册会计师与后任注册会计师的沟通 D.对存货
答案
单选题
《供电营业规则》1996年发布规定,无功电力应()
A.就地平衡 B.分组补偿 C.集中补偿 D.定时
答案
多选题
1988年,美国注册会计师协会发布《审计准则公告第55号》,该公告首次使用“内部控制结构”一词,指出内部控制在结构上由( )构成。
A.控制环境 B. C.控制措施 D. E.会计制度 F. G.审计制度
答案
多选题
1988年,美国注册会计师协会发布<审计准则公告第55号》,该公告首次使用“内部控制结构”一词,指出内部控制在结构上由( )构成。
A.控制环境 B.控制措施 C.会计制度 D.审计制度 E.控制程序
答案
多选题
1988年,美国注册会计师协会发布《审计准则公告第55号》,该公告首次使用“内部控制结构”一词,指出内部控制在结构上由( )构成。
A.控制环境 B.控制措施 C.会计制度 D.审计制度 E.控制程序
答案
单选题
根据我国2014年9月发布的《商业银行内部控制指引》,我国商业银行在内部控制中应贯彻的审慎性原则是指()。
A.效益优先 B.内控优先 C.发展优先 D.创新优先
答案
单选题
1988年,美国注册会计师协会发布《审计准则公告第55号》指出内部控制在结构上由控制环境、会计制度和()三个要素构成。
A.内部牵制 B.整体框架 C.控制程序 D.控制制度
答案
单选题
根据《内部审计具体准则第2306号—内部控制审计》有关内容,以下不属于内部审计机构质量控制措施的是()
A.建立审计项目督导和复核机制 B.监督审计实施过程 C.监督审计实施过程 D.对审计质量进行考核与评价
答案
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国际标准化组织于1996年发布了() GB49-59表示国家标准,49年发布,第59号 20世纪80年代关于内部控制理论研究成果的代表是美国注册会计师协会于1998年5月发布的《企业准则公告第55号》(SAS55),其中认为内部控制结构由下列()要素组成。 20世纪80年代关于内部控制理论研究成果的代表是美国注册会计师协会于1988年5月发布的《企业准则公告第55号》(SAS55),其中认为内部控制结构由下列()要素组成。 《第2308号内部审计具体准则——审计档案工作》自起施行() 中国已于2017年发布修订后的企业会计准则第14号--收入,执行企业会计准则的非上市企业,该准则的生效时间是() 2006年发布的《企业会计准则第4号——固定资产》中没有关于持有待售长期资产的规定。 COSO委员会与1992年发布《内部控制——整体框架》,中提出了内部控制的要素包括()。 COSO委员会于1992年发布《内部控制——整体框架》中提出了内部控制的要素包括()。 1992年发布的《内部控制一-整体框架》 明确了内部控制的三大目标,其包括() 第2103号内部审计具体准则——审计证据,自起施行。---审计部() 审计部◆《第2109号内部审计具体准则——审计计划》于2015年1月1日起施行() 《第2109号内部审计具体准则——审计计划》于2015年1月1日起施行。---审计部() 自()开始施行的《中国内部审计协会第1101号——内部审计基本准则》明确了内部审计的一般准则 自()开始施行的《中国内部审计协会第1101号——内部审计基本准则》明确了内部审计的一般准则 《第2308号内部审计具体准则——审计档案工作》自起施行。---审计部() 中国已于2017年发布修订后的企业会计准则第14号-收入,执行企业会计准则的境内外同时上市企业,该准则的生效时间是() 1996年9月发布了经国务院批准的加强对各类幼儿园管理的幼教文件是() 《供电营业规则》1996年发布规定:下面不属于变更用电的范畴() 《第2109号内部审计具体准则——分析程序》实施的时间是.。---审计部()
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