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机构结账核对一致的,前台主管在机构业务核对清单上签章确认,机构业务核对清单作机构交易资料整理归档()

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机构结账核对一致的,前台主管在机构业务核对清单上签章确认,机构业务核对清单作机构交易资料整理归档()
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每日营业终了,机构负责人或主管负责与柜员核对尾箱实物是否账实相符,核对相符后由柜员封包,并在尾箱实物清单上签章()
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多选题
核心账务系统每日日终自动对等分户进行账卡核对,,核对不一致时在业务提示清单中反映。分行营运部、业务处理中心及各经营机构营运主管应关注业务提示清单中的核对预警情况()
A.应收贷款利息 B.应收贷款欠息 C.应收贷款欠息挂账 D.应收利息减值准备 E.未收应收贷款欠息
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单选题
核心账务系统每日()自动对应收贷款利息、应收贷款欠息、未收应收贷款欠息等分户进行账卡核对,核对不一致时在业务提示清单中反映。分行营运部、业务处理中心及各经营机构营运主管应关注业务提示清单中的核对预警情况,出现账卡不平时及时查找原因进行调整。
A.日终 B.日始
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单选题
发出托收业务要核对托收凭证第二联上的签章是否与()一致
A.号码 B.预留印鉴 C.凭证 D.支票
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单选题
系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映()
A.对 B.错
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判断题
系统每日日终自动对垫款本金进行总分核对,核对不一致时在业务提示清单中反映
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单选题
项目资料为()的,业务人员应在项目资料上签字,确认其与原件核对一致
A.电子版 B.伪造版 C.复印件 D.手写
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多选题
大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。
A.清算凭证往账笔数、金额 B.待转联行资金借方汇总凭证(往账)核对一致 C.结算柜大额支付汇划凭证 D.待转联行资金大额支付往账待转户贷方发生额
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判断题
止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户的户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对,核对一致的立即进行止付,核对不一致的,不得进行止付操作()
答案
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