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由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
单选题
由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
A. 实施前审查监督制度
B. 安装控制系统
C. 起草控制系统程序
D. 设计控制系统
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单选题
由内部审计职能进行的适当咨询活动是:
A.实施前审查监督制度 B.安装控制系统 C.起草控制系统程序 D.设计控制系统
答案
单选题
内部审计机构可适当实施的咨询活动是()
A.设计控制系统 B.制定控制系统的规章制度 C.在实施前检查控制系统 D.了解控制系统
答案
单选题
以下哪一项是内部审计机构可适当实施的咨询活动?
A.设计控制系统。 B.起草控制系统的流程。 C.在实施前检查控制系统。 D.安装控制系统。
答案
单选题
以下哪项活动可用于为内部审计职能的有效性提供反馈?Ⅰ.适当的监督。Ⅱ.适当的培训。Ⅲ.内部评估。Ⅳ.外部评估。
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。 B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。 C.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。 D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。
答案
单选题
下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?()
A.评估内控的有效性和管理关键风险 B.以可靠的方式评估和报告风险 C.传授风险管理与控制的工具与技术 D.设计和评估风险管理流程
答案
单选题
内部审计活动在职能层面的审计目标是要评价组织的:
A.员工教育的收益项目。 B.人事部门。 C.生产经营。 D.建筑合同。
答案
单选题
内部审计活动在职能层面的审计目标是要评价组织的:
A.员工教育项目 B.人事部门 C.生产经营 D.建筑合同
答案
单选题
内部审计活动最近对本公司应付账款职能进行了经营审计,首席审计官决定随同最终报告发出的还有一份总结。谁最有可能接收这份总结:( )
A.应付账款经理 B.外部审计师 C.主会计长 D.审计委员会
答案
单选题
以下哪项是获得继续职业教育的适当途径?Ⅰ.在当地IIA培训活动上讲课;Ⅱ.参加内部审计会议和研讨会;Ⅲ.执行特殊审计和咨询工作;Ⅳ.参与内部审计研究项目()
A.Ⅰ和Ⅲ B.Ⅰ和Ⅱ C.Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ
答案
单选题
以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?
A.设计控制系统 B.起草控制系统的流程 C.在实施前检查控制系统 D.安装控制系统
答案
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内部审计部门确定大范围审计职能活动的目标是否达成的方式是通过()
为保证对内部审计活动的有效管理,首席审计执行官必须:Ⅰ.确保内部审计有充分、适当的资源;Ⅱ.制定内部审计政策和程序指导内部审计活动;Ⅲ.与内外部服务提供者进行协调,以确保适当的审计覆盖面和避免重复;Ⅳ.制定并维护质量保证与改进程序明晰自身责任()
内部审计部门确定大范围审计职能活动的目标是否达成的最佳方式是通过( )。
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根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。 ( )
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估()
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。()
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与内部财务报告相关的内部审计职能是:( )
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