单选题

下列不属于内部审计的作用的是()

A. 提高财务信息的质量
B. 促进组织合法经营和运行
C. 促进组织完善内部控制和风险管理
D. 促进组织自我发展和实现目标

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单选题
下列不属于内部审计的作用的是()
A.提高财务信息的质量 B.促进组织合法经营和运行 C.促进组织完善内部控制和风险管理 D.促进组织自我发展和实现目标
答案
单选题
下列各项中,不属于内部审计的作用的是:
A.促进组织合法经营和运行 B.促进组织完善内部控制和风险管理 C.促进组织自我发展 D.提高财务信息的质量,维护市场经济秩序
答案
单选题
下列各项中,不属于内部审计的作用的是:
A.促进组织合法经营和运行 B.促进组织完善内部控制和风险管理 C.促进组织自我发展 D.为宏观政策的制定提供决策依据
答案
多选题
下列不属于内部审计权限的有(  )。
A.参与本单位有关会议,召开与审计事项有关的会议 B.参与研究制定有关的规章制度,提出内部审计规章制度,由单位审定公布后实施 C.对违法违规和造成浪费的单位和人员,直接对其通报批评或追究责任 D.有权干涉被审单位经营决策 E.检查有关生产、经营和财务活动的资料、文件和现场勘查实物
答案
单选题
下列不属于内部审计机构职责的是()
A.对本单位负责人的任期经济责任进行审计 B.对本单位及所属单位固定资产投资项目进行审计 C.对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行审计 D.对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审
答案
单选题
下列不属于审计作用的是( )
A.促进 B.制约 C.证明 D.独立
答案
单选题
下列不属于公文的作用是()
A.规范行为 B.依据凭证 C.领导宣传 D.审美欣赏
答案
单选题
下列各项中,不属于内部审计特点的是()
A.灵活性 B.内向性 C.有偿性 D.广泛性
答案
单选题
下列不属于内部控制审计主要程序的是()
A.实施非现场审查 B.认定控制缺陷 C.汇总审计结果 D.编制审计报告
答案
单选题
下列审计证据中,不属于内部证据的是()
A.原材料采购发票 B.董事会会议记录 C.管理当局声明书 D.领料单
答案
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