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注册会计师实施的下列审计程序中,属于销售与收款循环的实质性分析程序的有( )。
多选题
注册会计师实施的下列审计程序中,属于销售与收款循环的实质性分析程序的有( )。
A. 观察月度销售记录趋势,与以前年度比较
B. 计算销售毛利率与同行业销售毛利率比较
C. 计算坏账准备计提数,与被审计单位计算的坏账准备金额对比
D. 检查销售发票、发运凭证的顺序编号
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多选题
注册会计师实施的下列审计程序中,属于销售与收款循环的实质性分析程序的有( )。
A.观察月度销售记录趋势,与以前年度比较 B.计算销售毛利率与同行业销售毛利率比较 C.计算坏账准备计提数,与被审计单位计算的坏账准备金额对比 D.检查销售发票、发运凭证的顺序编号
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( )
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
答案
单选题
下列审计程序中,属于注册会计师实施风险评估程序的是( )。
A.使用计算机辅助审计技术,对文件记录中的数据计算是否准确进行核对 B.针对由第三方保管的存货实施函证,以获取有关存货的数量和状况的审计证据 C.将财务报表与其所依据的会计记录进行核对 D.实施分析程序以识别异常的交易或事项,以及对财务报表和审计产生影响的金额、比率和趋势
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,属于重新执行的是( )。
A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.对应收账款余额或银行存款的函证 C.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
单选题
注册会计师针对销售与收款循环交易进行测试,下列属于控制测试的是( )。
A.检查销售发票、发运凭证的顺序编号 B.重新计算坏账准备计提的正确性 C.复核销售发票上的数据 D.将发运凭证、销售发票与营业收入明细账进行核对
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,()是重新执行。
A.注册会计师利用被审计单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审计单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 C.对应收账款余额或银行存款的函证 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
单选题
注册会计师实施的下列审计程序中,( )是重新执行。
A.注册会计师利用被审单位的银行存款日记账和银行对账单,重新编制银行存款余额调节表,并与被审单位编制的银行存款余额调节表进行比较 B.对应收账款余额或银行存款的函证 C.以人工方式或使用计算机辅助审计技术,对记录或文件中的数据计算的准确性进行核对 D.对客户执行的存货盘点或控制活动进行观察
答案
单选题
注册会计师拟实施的下列审计程序中,属于控制测试的是()
A.重新编制银行存款余额调节表 B.函证银行存款余额 C.穿行测试 D.分析财务指标的波动
答案
多选题
了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序包括( )。
A.询问销售部门、仓储部门和财务部门的员工和管理人员 B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对 C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等 D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程
答案
热门试题
注册会计师实施的下列审计程序中,不正确的是()
下列审计程序中,属于注册会计师对存货交易实施细节测试的内容有()
注册会计师实施的下列审计程序中,通常不会涉及审计抽样的是( )。
下列审计程序中,注册会计师在风险评估中不实施的是( )。
对于被审计单位的不同销售方式,注册会计师应当实施的下列审计程序中,恰当的有( )。
注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是( )。
注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
下列审计程序中,注册会计师在所有审计业务中均应当实施的有()
注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是( )。
对于首次承接审计业务,下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有( )。
在实施下列审计程序时,注册会计师可以运用审计抽样的有( )。
注册会计师执行的下列审计程序中,属于细节测试的是( )。
注册会计师执行的下列审计程序中,属于细节测试的是( )。
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。A注册会计师拟定的下列对存货实施的审计程序中,恰当的是( )。
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。A注册会计师拟定的下列对存货实施的审计程序中,恰当的是( )。
注册会计师通常可以通过( )程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。
对导致特别风险的会计估计,注册会计师除实施常规的审计程序外,下列各项中,仍需实施的审计程序有( )。
如果上期财务报表由前任注册会计师审计,注册会计师对期初余额实施的审计程序有()。
注册会计师拟定的下列对存货实施的审计程序中,恰当的是()。
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