登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
内部审计师就需要收集的信息种类和数量进行判断,判断的首要目的是:
单选题
内部审计师就需要收集的信息种类和数量进行判断,判断的首要目的是:
A. 消除得出不正确结论的风险。
B. 最大程度地降低审计业务的成本。
C. 遵守《标准》。
D. 为审计发现和审计建议提供重要的依据
查看答案
该试题由用户163****61提供
查看答案人数:21050
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户163****61提供
查看答案人数:21051
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
内部审计师就需要收集的信息种类和数量进行判断,判断的首要目的是:
A.消除得出不正确结论的风险。 B.最大程度地降低审计业务的成本。 C.遵守《标准》。 D.为审计发现和审计建议提供重要的依据
答案
单选题
内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是:( )
A.消除得出不正确结论的风险 B.最大限度地降低审计成本 C.遵守《标准》 D.为审计发现和建议提供健全的依据
答案
单选题
内部审计师要对需要收集的信息类别和数量进行判断的主要目的是:
A.消除审计风险 B.节约审计成本 C.为审计观察和建议提供健全依据 D.遵守《标准》
答案
单选题
信息系统审计师应使用统计抽样而非判断抽样当()
A.错误概率必须客观计算 B.审计希望避免抽样风险 C.通用审计软件不可用的时候 D.容错率未定的时候
答案
单选题
内部审计师判断有关的审计目标和目的是否已经达到需要根据一定的标准来判断,这一标准是怎样确立的?()
A.管理层确立标准 B.国际内部审计专业实务标准 C.《职业道德规范》和《标准》 D.审计委员会
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
选择审计规程时,IS审计师应该用专业判断确保()
A.收集充分的证据 B.在合理的时期收集所有被识别出的重要缺失 C.识别出所有的实质性不足 D.审计费用保持在最低水平
答案
单选题
在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( )
A.因有意成为违法活动的一员而违法了道德规范 B.因没有保护一般公众的福利而违反了道德规范 C.没有违反道德规范,在任何事件上都需要对雇主忠诚 D.没有违反道德规范,因为没有收集有关违例事件的信息
答案
单选题
某内部审计师需要对验收部门进行审计,为了证明验收人员在填写验收报告中的实际收到数量时都会对新的货物进行清点,内部审计师应该获取的审计证据是()
A.验收人员签订的职责保证书 B.检查验收人员在验收报告上所作的验收符号 C.内部审计师对验收人员工作进行定期的观察 D.盘点库存产品与验收记录相核对
答案
单选题
内部审计师需要精通以下哪个学科?
A.内部审计程序与技术 B.会计原则与技术 C.管理原则 D.营销技术
答案
热门试题
内部审计师需要理解以下哪个学科?
内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。()
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( )
内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( )
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?()
内部审计师在进行面谈时,应充当倾听者来获取大部分信息,那么内部审计师在面谈中应该保持的态度是()
内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()
内部审计师最可能判断账户余额中的一个错误是重要的,如果错误涉及()
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出()
为了验证可能存在的过时存货数量,内部审计师可以利用除以下哪项以外的方法收集证据()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述?
首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( )
出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作()
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP