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内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是:( )
单选题
内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是:( )
A. 消除得出不正确结论的风险
B. 最大限度地降低审计成本
C. 遵守《标准》
D. 为审计发现和建议提供健全的依据
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单选题
内部审计师对需要收集的信息的种类和数量进行判断。这种判断的首要目的是:( )
A.消除得出不正确结论的风险 B.最大限度地降低审计成本 C.遵守《标准》 D.为审计发现和建议提供健全的依据
答案
单选题
内部审计师就需要收集的信息种类和数量进行判断,判断的首要目的是:
A.消除得出不正确结论的风险。 B.最大程度地降低审计业务的成本。 C.遵守《标准》。 D.为审计发现和审计建议提供重要的依据
答案
单选题
内部审计师要对需要收集的信息类别和数量进行判断的主要目的是:
A.消除审计风险 B.节约审计成本 C.为审计观察和建议提供健全依据 D.遵守《标准》
答案
单选题
内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()
A.浏览 B.分析性复核 C.重算 D.函证
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
A.发现可以资本化的改良支出是否被记为费用 B.发现设备的修理费用是否被错误的计入资产的成本 C.设备的本年的修理费用是否超出了预算 D.该设备的支出是否被记录在适当的期间
答案
单选题
在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( )
A.因有意成为违法活动的一员而违法了道德规范 B.因没有保护一般公众的福利而违反了道德规范 C.没有违反道德规范,在任何事件上都需要对雇主忠诚 D.没有违反道德规范,因为没有收集有关违例事件的信息
答案
单选题
某内部审计师需要对验收部门进行审计,为了证明验收人员在填写验收报告中的实际收到数量时都会对新的货物进行清点,内部审计师应该获取的审计证据是()
A.验收人员签订的职责保证书 B.检查验收人员在验收报告上所作的验收符号 C.内部审计师对验收人员工作进行定期的观察 D.盘点库存产品与验收记录相核对
答案
单选题
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价 B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为 C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点 D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
答案
热门试题
在舞弊调查中,审计师需要与在遥远的地方工作的嫌疑犯进行面谈。审计师事先没有通知对方,对该嫌疑犯进行突袭质问。审计师的这种行为:
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
内部审计师需要精通以下哪个学科?
内部审计师需要理解以下哪个学科?
内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。()
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( )
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( )
内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是:
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
作为一家钢铁企业的内部审计师,在实施审计时发现,工厂生产钢铁所用的原材料会排放污染环境的气体。假定该审计师收集了工厂排放有害气体的充分证据,在这种情况下,内部审计师应该:
内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( )
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
为了验证可能存在的过时存货数量,内部审计师可以利用除以下哪项以外的方法收集证据()
内部审计师在进行面谈时,应充当倾听者来获取大部分信息,那么内部审计师在面谈中应该保持的态度是()
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