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IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作()
单选题
IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作()
A. 源文件保留
B. 数据文件安全
C. 版本使用控制
D. 一对一检查
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单选题
IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作()
A.源文件保留 B.数据文件安全 C.版本使用控制 D.一对一检查
答案
单选题
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
A.保留源文件 B.数据文件安全 C.版本使用控制 D.一对一地检测
答案
单选题
OMC系统中完成与网元性能数据上报相关的事务处理,如性能数据文件完整性校验、性能数据文件解析的程序是()。
A.NEA B.NMA C.pc D.OMT
答案
单选题
OMC系统中完成与网元性能数据上报相关的事务处理,如性能数据文件完整性校验、性能数据文件解析的程序是()
A.NEA B.NMA C.pc D.OMT E.无内容 F.无内容
答案
单选题
IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()
A.检查源程序文档的保存情况 B.检查数据文件的安全状况 C.实施版本使用控制 D.进行一对一的核查
答案
单选题
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
多选题
事务处理的程序为()。
A.记录事务活动 B.查询和构成报表输出 C.对输入数据进行合法性校验 D.修改数据库
答案
主观题
表扬类事务处理程序
答案
单选题
关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?
A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件。 B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。 C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。 D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。
答案
热门试题
公共网络渠道乘客事务处理程序
IS审计师分析数据库管理系统(DBMS)的审计日志时,发现一些事务(transactions)只执行了一半就出错了,但是没有回滚整个事务。那么,这种情况违反了事务处理特性的哪一项()。
服务热线乘客事务处理程序有哪些()
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:
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事务处理能力测试,侧重于考察事务处理能力,如( )等。
()级别即使一个事务处理还没有处理完数据,也允许另一个事务处理从数据库中读取数据。
下面哪一种测试手段审计师可以用于最有效的确定组织变更控制程序的一致性()
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乘客事务处理原则:()
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
()主要为日常事务处理提供数据处理功能。
以下哪(几)项是审计委员会的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议
连续审计时,注册会计师通常执行()质量控制程序
用于将事务处理写到数据库的命令是( )
数据库支持事务处理,数据仓库支持决策分析。
事务处理训练也称为()。
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