登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
单选题
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
A. 保留源文件
B. 数据文件安全
C. 版本使用控制
D. 一对一地检测
查看答案
该试题由用户947****11提供
查看答案人数:32057
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户947****11提供
查看答案人数:32058
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
A.保留源文件 B.数据文件安全 C.版本使用控制 D.一对一地检测
答案
单选题
IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作()
A.源文件保留 B.数据文件安全 C.版本使用控制 D.一对一检查
答案
单选题
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:
A.取消内设的访问控制。 B.考虑使用访问控制软件。 C.考虑使用实用软件。 D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中。
答案
单选题
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:
A.取消内设的访问控制 B.考虑使用访问控制软件 C.考虑使用实用软件 D.将内设访问控制的使用扩展到新的应用程序中
答案
单选题
IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()
A.检查源程序文档的保存情况 B.检查数据文件的安全状况 C.实施版本使用控制 D.进行一对一的核查
答案
单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
A.应用程序的效率是否满足业务流程 B.任何己发现的风险暴露的影响 C.应用程序所服务的业务流程 D.应用程序的优化
答案
单选题
关于组织的控制程序是否符合相关法律法规,下列哪项最能描述内部审计师的作用?
A.内部审计师应向管理层提供现存的全面的有关组织控制的文件。 B.内部审计师应实施控制程序并向管理层保证符合相关法规的要求。 C.内部审计师应向外部审计师提供完整的全部控制文件,包括外部审计师可能在审计时需要的文件。 D.内部审计师应向管理层保证控制程序遵守了所有相关法规。
答案
热门试题
下面哪一种测试手段审计师可以用于最有效的确定组织变更控制程序的一致性()
审计师被要求对所在机构的在线计算机系统的安全性进行审计。一个内部的用户数据库存取控制程序保护着该系统。审计师确定该数据存取程序的安装和运行都是恰当的。下列( )有关审计师对系统的数据安全性的表述是最为准确的。
IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了()
以下哪(几)项是审计委员会的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议
连续审计时,注册会计师通常执行()质量控制程序
IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动()
在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施()
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
以下哪(几)项是管理层的责任()I.协助选择会计方法和政策II.内部控制程序文件化III.签发季度和年度财务报告IV.选择审计师和批准审计师的报酬V.检查审计师的改进内部控制的建议
审计师设计了属性抽样,以测试一项控制程序的有效性。审计师使该样本在95%的置信水平下达到4%的精确度上限,预计误差率为1%。基于这些因素,审计师筛选了156个项目,发现了3个差错。审计师可以得出结论( )。
内部控制要素可以分为控制环境、会计系统和控制程序。内部审计是控制程序的重要组成部分。()
内部审计师和管理当局越来越关注计算机舞弊。下列( )项控制程序在防范舞弊方面最不重要。
法定计量检定机构制定的文件控制程序应达到什么目的?
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查()
信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估()
程序文件除了文件控制程序、预防措施控制、内部审核程序外,不包括()程序
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
以下那种行为将被视为对《标准》的违犯?Ⅰ.与被审计单位一起审查审计报告草案,以获取被审计单位的反馈意见。在撰写最终审计报告时,考虑被审计单位的评价意见;Ⅱ.应用程序开发小组准备将一些控制程序内置在正在开发的电脑主要应用程序中,某审计师是该小组的成员,但他又参加了对这些控制程序的审计工作;Ⅲ.鉴于资源有限,首席审计执行官开展了风险分析,以确定应对哪些部门进行审计()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP