登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
以下对内部控制的理解,错的是( )
多选题
以下对内部控制的理解,错的是( )
A. 内部控制就是单纯的内部会计控制
B. 内部控制就是内部牵制
C. 内部控制制定后应该保证可以有效运行
D. 内部控制制定后,必须保证不再改变
查看答案
该试题由用户628****57提供
查看答案人数:46809
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户628****57提供
查看答案人数:46810
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
以下对内部控制的理解,错的是( )
A.内部控制就是单纯的内部会计控制 B.内部控制就是内部牵制 C.内部控制制定后应该保证可以有效运行 D.内部控制制定后,必须保证不再改变
答案
多选题
以下对内部控制的理解错误的是()。
A.内部控制对上市公司来说是必需的 B.内部控制就是单纯的内部会计控制 C.内部控制就是内部牵制 D.内部控制制定后,可以一成不变
答案
多选题
以下对内部控制的理解错误的是()
A.内部控制对上市公司来说是必需的 B.内部控制就是内部牵制 C.内部控制就是单纯的内部会计控制 D.内部控制制定后,可以一成不变
答案
单选题
对内部控制是一种全员控制理解错误的是()
A.人内部控制强调全员参与,人人有责; B.企业的各级管理层和全体员工都应当树立现代管理理念,强化风险意识; C.以主人翁的姿态积极参与内部控剐的建立与实施,井主动承担相应的责任; D.被动地遵守内部控制的相关规定
答案
单选题
以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?()
A.提供了关于控制系统实质性内容的详细信息 B.相比其他的控制评价方法,被审计单位可以花费更少的时间来完成 C.要求内部审计师参与对其进行适当地管理 D.提供了可能需要证实的间接审计证据
答案
单选题
以下针对内部控制的说法中,正确的是( )。
A.有效的控制环境本身可以防止 B.授权 C.会计主管每月末将银行账户余额与银行对账单进行核对,并编制银行存款余额调节表属于预防性控制 D.在对内部控制进行了解后,注册会计师需要针对控制本身的设计是否有效和控制是否得到执行作出结论
答案
单选题
为加强对内部账户的业务控制,以下对内部账倒退日冲账的管理描述错误的是()
A.各农商行(农信社)应建立内部账倒退日冲账的内部审核机制,内部账的倒退日冲账必须进行审核 B.内部账的倒退日冲账可不进行审核 C.办理内部账倒退日冲账应在相关凭证注明原错账日期及错账原因,经业务主管部门审核同意后按照会计差错处理办法进行冲账 D.冲账的授权必须依据有效凭证进行,不准凭空进行授权交易
答案
多选题
以下哪些是《企业内部控制基本规范》对内部监督的要求?( )
A.制定内部控制监督制度 B.制定内部控制缺陷认定标准 C.定期对内部控制的有效性进行自我评价 D.中介机构对内部控制评价
答案
单选题
以下有关《基本规范》对内部控制概念说法错误的是()。
A.内部控制是一个过程 B.内部控制受人的影响 C.内部控制是为了实现五类既相互独立又相互联系的目标 D.内部控制能向企业董事会和经理层提供绝对保证
答案
单选题
以下针对内部控制的说法中,不正确的是()。
A.即使是设置完善的内部控制,也可能因有关人员的疏忽、误解和判断错误而失效 B.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效 C.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效 D.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员可以仅实施内部控制测评
答案
热门试题
以下针对内部控制测评的作用,表述不恰当的是()
针对内部控制审计,以下说法中,恰当的有( )。
EDI对内部控制的影响是()
针对内部控制审计,以下说法中不恰当的有( )。
有关信息技术对内部控制的影响,以下说法中,错误的是( ) 。
针对内部控制审计报告的以下说法中,不恰当的是( )。
有关信息技术对内部控制影响,以下说法中,不恰当的是()。
针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法中,错误的是( ) 。
26 .对内部控制进行初步评价的目的是确定内部控制的:
针对内部控制局限性,以下事项中,恰当的有()
针对内部控制进行初步评价,以下说法中恰当的有()。
针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有( )。
针对内部控制审计中自动化控制测试,以下说法恰当的有()。
关于信息技术对内部控制的影响,以下说法中,不恰当的是()。
在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是
在下列内部控制要素中,被称为对内部控制的控制,是实施内部控制的重要保证的是()。
注册会计师对内部控制了解的深度低于对内部控制进行测试的深度。不正确的是()
公司实施内部控制评价、包括对内部控制()和()的评价
公司实施内部控制评价、包括对内部控制()和()的评价
针对内部控制审计业务中控制测试的时间安排,以下说法恰当的有()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP