单选题

下列控制活动中,与采购交易的发生性相关的是()。

A. 由仓库编制请购单提出请购申请
B. 独立检查付款凭单计算的正确性
C. 确认每张验收单都已编制付款凭单
D. 订购单连续编号

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单选题
下列控制活动中,与采购交易的发生性相关的是()。
A.由仓库编制请购单提出请购申请 B.独立检查付款凭单计算的正确性 C.确认每张验收单都已编制付款凭单 D.订购单连续编号
答案
单选题
以下控制活动中,与采购交易“发生”认定最相关的是()。
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
单选题
以下控制活动中,与采购交易发生认定最相关的是()。
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有供应商发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
单选题
下列与采购交易相关的内部控制中,与采购交易的“发生”认定最相关的是( )。
A.验收单均经事先连续编号并已登记入账 B.请购单、订购单、验收单和供应商发票一应俱全,并附在付款凭单后 C.定期独立检查验收单的顺序,确定每笔采购交易都已编制验收单 D.对计算准确性进行内部核查
答案
单选题
下列控制测试程序中,能够获取与采购交易“发生”认定相关的审计证据的是()
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
单选题
下列有采购业务请购商品与劳务相关控制活动说法中,不恰当的是(  )。
A.生产部门等根据采购计划、对需要购买的已列入存货清单的原材料等项目填写请购单 B.生产部门通常在现有库存达到再订购点时就可直接提出采购申请 C.企业内不少部门都可以填列请购单,可以分部门设置请购单的连续编号,每张请购单必须经过对这类支出预算负责的主管人员签字批准 D.编制连续编号的请购单该控制活动,仅与采购交易“完整性”认定相关
答案
单选题
下列有关采购业务相关控制活动说法中,恰当的是()
A.通过对入库单的预先编号以及对例外情况的汇总处理,被审计单位可以应对存货和负债记录方面的高估风险 B.在承受反映较高盈利水平和营运资本的压力下,被审计单位管理层可能试图高估应付账款等负债或资产相关准备,包括高估对存货应计提的跌价准备 C.如被审计单位存在重大错报风险,可以不进行风险评估直接进行实质性程序 D.采购、验收与相关会计记录需职责分离
答案
单选题
以下控制活动中,与采购业务“完整性”认定最相关的是( )。
A.已入账的采购交易均有验收单 B.订货单、验收单均连续编号 C.采购的价格和折扣均经适当批准 D.内部核查应付账款明细账的内容
答案
多选题
关于销售交易是否完整,下列控制活动中与这一控制目标直接相关的有()
A.对销售发票进行顺序编号并复核当月开具的销售发票是否均已登记入账 B.检查销售发票是否经适当的授权批准 C.发运凭证均经事先编号并已登记人账 D.定期与客户核对应收账款余额
答案
单选题
以下关于采购与付款相关控制活动的说法中,不恰当的是( )。
A.基于企业的生产经营计划,生产、仓库等部门定期编制采购计划,经部门负责人等适当的管理人员审批后提交采购部门,具体安排商品及服务采购 B.采购部门只能向通过审核的供应商进行采购 C.验收后,仓储部门应对已收货的每张订购单编制一式多联、预先按顺序编号的验收单,作为验收和检验商品的依据 D.记录采购交易前,财务部门需要检查订购单、验收单和供应商发票的一致性,以及供应商发票的金额是否准确
答案
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以下控制测试程序中,能够获得与采购交易“发生”认定相关的审计证据的是(  )。 被审计单位采购交易的相关控制中,正确的是( )。 与SLE疾病活动性相关的抗体是 下列自身抗体与SLE的活动性相关性最强的是 下列各项控制活动中对合理保证采购交易入账真实性无效的是() 注册会计师在测试乙公司与采购交易相关的内部控制时发现下列情况,其中最可能表明采购交易发生认定存在重大错报风险的是( )。 注册会计师在测试乙公司与采购交易相关的内部控制时发现下列情况,其中最可能表明采购交易发生认定存在重大错报风险的是()。 注册会计师在测试乙公司与采购交易相关的内部控制时发现下列情况,其中最可能表明采购交易发生认定存在重大错报风险的是( )。 下列有关采购业务相关控制活动的说法中,恰当的有() 下列有关采购业务相关控制活动的说法中,恰当的有( )。 以下控制活动中,与营业收入“发生”认定直接相关的是()。 以下控制活动中,与营业收入“发生”认定直接相关的是()。 以下控制活动中,与营业收入发生认定直接相关的是(  )。 以下控制活动中,与营业收入发生认定直接相关的是()。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 在与采购交易相关的下列凭证中,无助于采购交易的“准确性”认定或与采购相关的期末账户余额的“计价和分摊”认定的是() A注册会计师正在审计B公司2015年度财务报表,其执行的下列控制测试中,与采购交易"发生"认定相关的是(   ) 。 下列与销售交易相关的内部控制中,针对营业收入的发生认定最应当测试的是(  )。
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