单选题

了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。

A. X公司建立了退货管理制度,对退货条件
B. X公司定期与供应商核对应付账款
C. X公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
D. X公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票

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单选题
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
A.X公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.X公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.X公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.X公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
答案
单选题
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
A.X公司建立了退货管理制度,对退货条件 B.X公司定期与供应商核对应付账款 C.X公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.X公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。了解甲公司采购业务流程后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(  )。
A.甲公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定 B.甲公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项 C.甲公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付 D.甲公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对
答案
多选题
以下哪些属于采购与付款业务流程?()
A.货款结算 B.采购作业 C.请购 D.采购决策
答案
主观题
简述采购与付款业务流程。
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.确定供应商发票计算的正确性能够降低应付账款的准确性 B.订购单的连续编号控制能够有效降低应付账款“完整性”认定错报风险 C.支票预先顺序编号能够确保支出支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性 D.连续编号的验收单与应付账款的“存在”认定最有关
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
A.确定供应商发票计算的正确性能够降低应付账款的准确性、计价和分摊认定、相关费用的准确性认定的错报风险 B.订购单的连续编号控制能够有效降低应付账款“完整性”认定错报风险 C.支票预先顺序编号能够确保支出支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性 D.连续编号的验收单与应付账款的“存在”认定最有关
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。
A.连续编号的验收单与应付账款的“存在”认定最有关 B.支票预先顺序编号能够确保支出支票存根的完整性和作废支票处理的恰当性 C.订购单的连续编号控制能够有效降低应付账款“完整性”认定错报风险 D.确定供应商发票计算的正确性能够降低应付账款的计价和分摊认定、相关费用的准确性认定的错报风险
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.申请付款时,费用支出部门需填写付款申请单,并经部门经理审批 B.定期将银行存款日记账中的付款记录与银行对账单进行核对,与应付账款“完整性”相关 C.已签发的支票与应付账款的“存在”认定有关 D.应付账款记账会计编制附上诸如采购订单
答案
热门试题
采购和付款业务流程包括()。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动陈述中,恰当的包括()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中确认与记录负债环节的控制活动的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括() 以下对采购和付款业务流程中付款环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下关于采购与付款业务流程中,验收商品环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。 以下对采购与付款业务流程中记录支出环节的控制程序的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购与付款业务流程中记录支出环节的控制程序的陈述中,恰当的包括()。 简述企业设备采购、验收到付款的业务流程。 以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
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