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以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
单选题
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
A. 编制付款凭单环节的一个重要工作是确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单三者的一致性
B. 编制付款凭单时应当确保付款凭单预先连续编号,并附上支持性凭证包括如订购单、验收单和供应商发票等
C. 连续编号的付款凭单与外购固定资产或存货“计价和分摊”认定最相关
D. 编制付款凭单时应当在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
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多选题
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动陈述中,恰当的包括()。
A.独立检查付款凭单计算的正确性 B.确定供应商发票的内容与相关的验收单订购单的一致性 C.付款凭单的连续编号与外购固定资产或存货“计价和分摊”认定最相关 D.付款凭单必须由被授权人员签字,否则不能执行付款
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.编制付款凭单环节的一个重要工作是确定供应商发票的内容与相关的验收单 B.编制付款凭单时应当确保付款凭单预先连续编号,并附上支持性凭证包括如订购单 C.连续编号的付款凭单与外购固定资产或存货“计价和分摊”认定最相关 D.编制付款凭单时应当在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
A.编制付款凭单环节的一个重要工作是确定供应商发票的内容与相关的验收单、汀购单三者的一致性 B.编制付款凭单时应当确保付款凭单预先连续编号,并附上支持性凭证包括如订购单、验收单和供应商发票等 C.连续编号的应付款凭单与外购固定资产或存货“计价和分摊”认定最相关 D.编制付款凭单时应当在付款凭单上填入应借记的资产或费用业务的名称
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中编制付款凭单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
A.编制付款凭单环节的一个重要工作是确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单三者的一致性 B.编制付款凭单时应当确保付款凭单预先连续编号,并附上支持性凭证包括如订购单、验收单和供应商发票等 C.连续编号的付款凭单与外购固定资产或存货“计价和分摊”认定最相关 D.编制付款凭单时应当在付款凭单上填入应借记的资产或费用账户名称
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多选题
以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制程序的陈述中,恰当的包括()
A.采购部门只对经过批准的请购单编制订购单 B.采购部门编制的订购单与生产或仓库部门编制的请购单从业务流程的角度分析具有对应关系 C.采购环节中的询价与确定供应商的职责应当分离,而且对于大额、重要的采购项目,应采取竞价方式来确定供应商 D.采购部门收到的请购单均要求采购经理审批
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制程序的陈述中,恰当的包括( )。
A.采购部门只对经过批准的请购单编制订购单 B.采购部门编制的订购单与生产或仓库部门编制的请购单从业务流程的角度分析具有对应关系 C.采购环节中的询价与确定供应商的职责应当分离,而且对于大额、重要的采购项目,应采取竞价方式来确定供应商 D.采购部门对收到的请购单均要求采购经理审批
答案
单选题
以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
A.申请付款时,费用支出部门需填写付款申请单,并经部门经理审批 B.定期将银行存款日记账中的付款记录与银行对账单进行核对,与应付账款“完整性”相关 C.已签发的支票与应付账款的“存在”认定有关 D.应付账款记账会计编制附上诸如采购订单
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中确认与记录负债环节的控制活动的陈述中,恰当的包括( )。
A.记录现金支出的人员不得经手现金,其他有价证券除外 B.定期独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付款凭单档案中的总金额是否一致 C.定期核对编制付款记账凭证的日期与付款凭单副联的日期,监督付款入账的及时性 D.应付账款部门在收到供应商发票时应将发票上所记载的品名、规格、价格、数量、条件及运费与订货单上的有关资料核对,如有可能,还应与验收单上的资料进行比较
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中记录支出环节的控制程序的陈述中,恰当的包括()。
A.会计主管应独立检查记入银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性 B.会计主管通过定期比较银行存款日记账记录的日期与支票副本的日期,以确保付款入账的及时性 C.会计主管应当在核准付款前复核支持性文件,在签发支票后注销相关文件,以确保仅对已记录的应付账款办理支付 D.出纳员应当在月末编制银行存款余额调节表,并提交财务经理复核签字,以确保付款记录期间的恰当性
答案
多选题
以下对采购与付款业务流程中记录支出环节的控制程序的陈述中,恰当的包括( )。
A.会计主管应独立检查记人银行存款日记账和应付账款明细账的金额的一致性,以及与支票汇总记录的一致性 B.会计主管通过定期比较银行存款日记账记录的日期与支票副本的日期,以确保付款入账的及时性 C.会计主管应当在核准付款前复核支持性文件,在签发支票后注销相关文件,以确保仅对已记录的应付账款办理支付 D.出纳员应当在月末编制银行存款余额调节表,并提交财务经理复核签字,以确保付款记录期间的恰当性
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以下关于采购与付款业务流程中,验收商品环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。
简述采购与付款业务流程。
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以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括( )。
以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是( )。
以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()
编制付款凭单环节的控制活动,以下陈述中,恰当的包括()。
采购和付款业务流程包括()。
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
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