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企业应对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理。下列各项中,该表述定义的内部控制要素是()
单选题
企业应对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理。下列各项中,该表述定义的内部控制要素是()
A. 内部环境
B. 风险评估
C. 内部监督
D. 控制活动
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单选题
企业应对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并作出相应处理。下列各项中,该表述定义的内部控制要素是()
A.内部环境 B.风险评估 C.内部监督 D.控制活动
答案
单选题
()是对公司全面风险管理的健全性、合理性和有效性进行监督检查。
A.风险计量 B.风险监督 C.风险预警 D.风险管理
答案
单选题
对内部控制的健全性和有效性进行评价是( )。
A.审计人员的责任 B.管理层的责任 C.治理层的责任 D.内部控制设置人员的责任
答案
单选题
行政事业单位对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估,形成书面报告并做出相应处理的过程,对于内部控制得以有效实施具有十分重要的作用的内控要素是()
A.内部环境 B.内部监督 C.控制活动 D.目标设定
答案
主观题
对内部控制的健全性和有效性进行评价是:(1.0分)
答案
单选题
内部控制评审是指审计师对被审计单位内部控制设置的健全性、合理性及执行的有效性做出测试与评价,确定内部控制的可信程度,并以此决定控制测试的性质、时间和范围。()
A.错误 B.正确
答案
单选题
审计人员通过调查了解被审计单位内部控制的设置和运行情况,并进行相关测试,对内部控制的健全性、合理性和有效性作出评价,以确定是否依赖内部控制和实质性测试的性质、范围、时间和重点的活动是()
A.了解内部控制 B.测试内部控制 C.内部控制测评 D.风险评估
答案
单选题
评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据不包括()
A.内部管理控制制度 B.内部会计控制制度 C.业务规范、技术经济标准 D.内部审计制度
答案
判断题
注册会计师审计与内部审计都同时关注内部控制的健全性和有效性。
答案
单选题
2006年中国保监会制定的《寿险公司内部控制评价办法(试行)》要求寿险公司从健全性、合理性和有效性三个方面对每一项评估点进行自我评估。按照对评估点健全性、合理性和有效性的要求,分析2003年中航油在石油期权交易上的巨额亏损,可以发现该巨额亏损是中航油石油期权交易的风险管理体系缺乏()的结果。
A.健全性 B.合理性 C.有效性 D.健全性和合理性
答案
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全面风险管理机制的健全性和有效性主要针对()进行有效性检查和评估
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
内部控制审计,是针对内部控制制度和工作程序的健全性、有效性和适当性进行的审查与评价,其主要目的是()。
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评价存货的内部控制时,内部审计师需要考虑内部控制的健全性和运行的有效性等内容,那么下列程序中,提供的证明信息最少的是()
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在自动控制系统检查中,对控制参数的检查要注意控制参数的完整性、有效性和合理性。( )
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合法性监督和合理性监督
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