单选题

甲烟酒经销公司为增值税一般纳税人,主要从事烟酒批发业务,同时兼营零售业务。2010年3月销售一批卷烟给乙企业(零售企业),开具专用发票收取不含税销售价款80万元,销售一批卷烟给丙企业(批发企业),开具专用发票收取不含税销售价款150万元。另外当月零售卷烟实现收入30万元。上述卷烟适用的消费税比例税率均为56%。则甲公司当月应纳增值税及消费税合计为()元

A. 474589.74
B. 487410.25
C. 509589.74
D. 562410.25

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单选题
我国甲烟酒批发公司为增值税一般纳税人,2019年3月批发销售A牌卷烟6000条给甲烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明价款300万元;批发B牌卷烟2000条给乙烟酒零售商店,开具的增值税普通发票上注明价款85万元,同时批发雪茄烟200条给乙烟酒零售商店,开具普通发票取得含税收入30万元。甲烟酒批发公司当月应缴纳消费税()万元
A.45.13 B.41.86 C.40.99 D.44
答案
单选题
甲烟酒经销公司为增值税一般纳税人,主要从事烟酒批发业务,同时兼营零售业务。2010年3月销售一批卷烟给乙企业(零售企业),开具专用发票收取不含税销售价款80万元,销售一批卷烟给丙企业(批发企业),开具专用发票收取不含税销售价款150万元。另外当月零售卷烟实现收入30万元。上述卷烟适用的消费税比例税率均为56%。则甲公司当月应纳增值税及消费税合计为()元
A.474589.74 B.487410.25 C.509589.74 D.562410.25
答案
多选题
甲公司为增值税一般纳税人,主要从事房地产开发与销售业务,其发生的下列业务中,应缴纳增值税的有()
A.将400平方米自建底商用于抵偿债务 B.将200平方米自建底商无偿赠送给关联企业 C.将600平方米自建底商用于出租 D.将100平方米自建底商转为办公自用
答案
主观题
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事房地产开发与销售业务……甲企业下列业务中,应缴纳增值税的是(?? )
答案
多选题
甲企业为增值税一般纳税人,主要从事房地产开发与销售业务,甲企业下列业务中,应缴纳土地增值税的是(  )。
A.将自行开发的商品房用于抵偿工程款 B.将自行开发的商品房无偿赠送给关联企业 C.将自行开发的商品房用于出租 D.将自行开发的商品房转为办公自用
答案
单选题
某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2014年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入20.358万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为()万元
A.22.78 B.28.78 C.39.08 D.39.95
答案
单选题
某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2018年7月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额88.16万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入20.184万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为35.594万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为(  )万元。
A.58.64 B.39.08 C.55.91 D.39.95
答案
单选题
某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2015年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入20.358万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为()万元。
A.22.78 B.28.78 C.39.08 D.39.95
答案
单选题
某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2020年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入20.358万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为()万元
A.58.64 B.39.08 C.46.33 D.39.95
答案
单选题
某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2020年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额85.88万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入19.21万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为31万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为( )万元。
A.42.64 B.49.08 C.50.15 D.59.95
答案
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某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2016年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入20.358万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为(  )万元。 某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2020年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时批发雪茄烟300条给烟酒零售商店,开具普通发票,取得含税收入20.358万元;当月允许抵扣的增值税进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为(  )万元。 某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2011年1月批发销售A牌卷烟5000条给烟酒零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;批发B牌卷烟2000条给烟酒零售商店,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时批发雪茄烟300条,开具普通发票,取得含税收入20.358万元;当月允许抵扣的进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为()万元 甲企业系从事货物销售的增值税一般纳税人,下列可以作为其增值税纳税期限的有( )。 甲企业系从事货物销售的增值税一般纳税人,下列可以作为其增值税纳税期限的有() 某烟酒批发公司(增值税一般纳税人),2015年10月向烟酒零售单位批发A牌卷烟5000条,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;向烟酒零售单位批发B牌卷烟2000条,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时向消费者直接零售B牌卷烟300条,开具普通发票,取得含税收入20.358万元,当月允许抵扣的进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计()万元 某烟酒批发公司(增值税一般纳税人)2018年10月向烟酒零售单位批发A牌卷烟5000条,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元;向烟酒零售单位批发B牌卷烟2000条,开具的普通发票上注明销售额88.92万元;同时向消费者直接零售B牌卷烟300条,开具普通发票,取得含税收入20.358万元,当月允许抵扣的进项税额为35.598万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计( )万元。 某烟酒批发公司为增值税一般纳税人,2018年7月批发A牌卷烟5000条给零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额250万元:批发B牌卷烟2300条给零售商店,开具的增值税专用发票上注明销售额100万元;当月允许抵扣的进项税额为35万元。该烟酒批发公司当月应缴纳的增值税、消费税合计为( )万元。 甲公司为增值税一般纳税人采用简易计税方法,计提应纳增值税时,应计入() 甲公司系一般制造业企业,为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为17%。2×16年10月5日,购入 建筑业一般纳税人适用的增值税税率为()。 增值税一般纳税人从事增值税应税行为,一律适用17%的基本税率() 甲公司为增值税一般纳税人,主要从事化妆品销售业务,2017年发生如下事项:(2)5月,以附赠促销的方式销售 增值税专用发票使用人一般包括一般纳税人、增值税小规模纳税人和非增值税人等() (2017年)甲公司为增值税一般纳税人采用简易计税方法,计提应纳增值税时,应计入()。 {技师}增值税专用发票使用人一般包括一般纳税人、增值税小规模纳税人和非增值税人等() 增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人均可领购适用增值税专用发票 甲企业(增值税一般纳税人)主要从事洗衣机的生产和转售,本月发生下列购进业务,准予依法抵扣进项税额的有( ) 餐饮业一般纳税人在客人用餐时收取的烟酒饮料费,按什么税率计税? 增值税专用发票只限于一般纳税人使用,增值税小规模纳税人和非增值税纳税人不得使用()
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