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审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
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审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
A. 应用程序的效率是否满足业务流程
B. 任何己发现的风险暴露的影响
C. 应用程序所服务的业务流程
D. 应用程序的优化
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单选题
审查应用程序控制措施的IS审计师将评估()
A.应用程序的效率是否满足业务流程 B.任何己发现的风险暴露的影响 C.应用程序所服务的业务流程 D.应用程序的优化
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单选题
IS审计师对于应用程序控制进行审查,应该评价()
A.应用程序对于业务流程的的效率 B.发现的隐患exposures的影响 C.应用程序服务的业务 D.应用程序的优化
答案
单选题
IS审计师进行应用程序维护审计时,审查程序变更日志是为了()
A.授权程序变动 B.创建当前对象模块的日期 C.程序变化实际产生发生的数量 D.源程序创建日期
答案
单选题
在应用程序开发项目的系统测试阶段,IS审计师应当审查()
A.概要设计文档 B.开发商合同 C.错误报告 D.程序变更请求
答案
单选题
在应用程序审计中,IS审计师发现有几个问题是由于数据库中篡改的数据造成的,IS审计师应当建议下面哪一项更正控制措施()
A.实施数据备份和恢复 B.制定标准并监控该标准的遵守程度 C.确保只有授权的用户能更新数据库 D.建立控制机制以处理并行访问带来的问题
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估()
A.满足业务流程的应用效率 B.发现的任何控制缺陷暴露的影响 C.应用支持的业务流程 D.应用的优化
答案
单选题
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
A.在数据终端核实密码屏蔽 B.审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离 C.审查非活动用户的撤销程序 D.上面所有内容
答案
单选题
某审计师分析了公司工薪系统中非常规活动的数据文档,如过多的加班小时数,工资水平的异常波动以及过长的休假时间等等。该审计分析工作所核实的应用程序控制措施被称为()
A.编辑和验证控制 B.被拒绝科目和暂记科目控制 C.数据库更新途径控制 D.程序化平衡控制
答案
单选题
IS审计师建议将初始化确认控制编入信用卡交易捕获应用程序中,初始化确认程序很可能()
A.检查,以确保交易类型对于卡片类型来说是合法的 B.确认输入并存放在本地数据库的数字的格式 C.确认交易在持卡人的信贷限额内 D.确保丢失或被窃的的卡不显示在主文件中
答案
热门试题
IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是()
在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时,内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内,审计师最有可能认为以下哪种关于总体控制环境的说法是正确的?
在审查定义IT服务水平的程序控制时,信息系统审计师最有可能先与下列哪种人面谈()
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
对重要的第三方应用程序执行审查时,IS审计师在发现以下哪种情况时最为关注()
在评估对密码管理的程序控制时,下面那一个是审计师最有可能参照的()
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理层提出的最好的建议是:
内部审计师对公司各项计算机应用程序的访问安全控制进行审查。他发现每项应用中都编制了访问控制程序,那么应向管理当局提出的最好的建议是:
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
在评估数据库应用系统的可移植性时,IS审计师应该审查()
应用程序控制策略,以下说法错误的是?*()
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IS审计师审查数据库应用系统,发现当前设置不符合原来的结构设计。下面审计师将采取什么行动()
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
审计师在审计客户用以检查其银行账户状况的一种基于网络的应用程序。在此期间,审计师确保以下哪项内容意义最为重大?()
检查硬件维护程序。审计师应该评估是否()
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
IS审计师在审查应用软件获取申请,应该确保()
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