多选题

在执行审计业务的以下相关主体中,如果(  )在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益,将因自身利益产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施能够将其降至可接受的低水平。

A. 会计师事务所
B. 审计项目组成员
C. 审计项目组成员的其他近亲属
D. 审计项目组成员的主要近亲属

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多选题
在执行审计业务的以下相关主体中,如果(  )在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益,将因自身利益产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施能够将其降至可接受的低水平。
A.会计师事务所 B.审计项目组成员 C.审计项目组成员的其他近亲属 D.审计项目组成员的主要近亲属
答案
多选题
在执行审计业务中,对于以下()相关主体而言,如果在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益,将因自身利益产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施能够将其降至可接受的低水平。
A.会计师事务所 B.审计项目组成员 C.审计项目组成员的其他近亲属 D.审计项目组成员的主要近亲属
答案
多选题
以下相关主体中,()如果在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益,将因自身利益产生非常严重的不利影响,导致没有防范措施能够将其降低至可接受的水平。
A.会计师事务所 B.审计项目组成员 C.其他近亲属 D.其主要近亲属
答案
单选题
如果审计客户属于公众利益实体,执行其审计业务的关键审计合伙人任职时间不得超过(  )。
A.三年 B.四年 C.五年 D.六年
答案
多选题
如果某一会计师事务所在对审计客户施加控制的实体中拥有直接经济利益,并且审计客户对该实体重要时,以下说法中,恰当的有()
A.会计师事务所不能承接该业务 B.如果会计师事务所已承接该业务,则应当终止该业务 C.没有任何防范措施 D.安排审计项目组外的有经验的注册会计师复核其审计工作结果
答案
多选题
如果某一会计师事务所在对审计客户施加控制的实体中拥有直接经济利益,并且审计客户对该实体重要时,以下说法中,恰当的有()。
A.会计师事务所不能承接该业务 B.如果会计师事务所已承接该业务,则应当终止该业务 C.没有任何防范措施 D.安排审计项目组以外的有经验的注册会计师复核其审计工作结果
答案
单选题
如果被审计单位在审计实施阶段提出变更业务,以下说法中,正确的是()
A.如果将审计业务变更为审阅业务,注册会计师不应认为变更是合理的 B.如果变更为审阅业务,可以在审阅报告中提及已执行的函证程序 C.如果变更为执行商定程序业务,可以在报告中提及已执行的审计程序 D.变更为任何业务,注册会计师均不应提及原审计业务情况
答案
多选题
注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序 。以下所列程序中,每次审计均必须实施的有(   ) 。
A.了解被审计单位内部控制 B.控制测试 C.细节测试 D.实质性分析程序
答案
判断题
在财务报表审计业务中,业务期间是从审计小组开始执行审计业务之日起,至出具审计报告日止。 ( )
答案
多选题
如果某一会计师事务所在对审计客户施加控制的实体中拥有直接经济利益,以下说法中,恰当的有(  )。
A.会计师事务所不能承接该业务 B.会计师事务所如果已承接该业务则应当终止该业务 C.没有任何防范措施 D.安排审计项目组外的有经验的注册会计师复核其审计工作结果
答案
热门试题
注册会计师在执行财务报表审计业务时,应当执行恰当的审计程序。以下所列程序中,每次审计时均必须实施的有() 在执行审计过程中,项目质量控制复核人针对项目合伙人就有关事项的咨询作出了答复。以下相关说法中,错误的是() 在执行审计过程中,项目质量控制复核人针对项目合伙人就有关事项的咨询作出了答复。以下相关说法中,错误的是(  )。 如果审计项目组成员在审计客户中拥有直接经济利益或重大间接经济利益,将因自身利益产生非常严重的不利影响,以下做法正确的是() 如果会计师事务所向审计客户提供内部审计服务,并在执行财务报表审计时利用内部审计的工作,将因自我评价对独立性产生不利影响。以下属于此类不利影响的业务有()。 如果审计项目组成员A在某一实体拥有经济利益并且知悉审计客户的董事B也在该实体拥有经济利益,以下关于应对或防范措施的陈述中,最恰当的是( )。 按审计活动执行主体的性质分类,审计可分( )。 针对审计业务变更为审阅业务或相关服务业务,以下说法中,错误的是( )。 在审计业务执行过程中,应当加强对审计工作底稿的现场复核。---审计部() 审计按照主体要求的执行地点,审计可以分为() 如果会计师事务所在可以对审计客户施加控制的实体中拥有直接经济利益,以下防范措施恰当的有() 在内部控制审计中,如果审计范围受到限制,以下说法中,错误的有()。 社会审计组织接受委托执行审计业务中,对委托人示意作不实或者不当证明的,审计人员() 审计业务执行过程中,审计机构负责人应当加强对审计工作底稿的现场复核() 下列可能导致注册会计师在对舞弊审计过程中对自身继续执行审计业务的能力产生怀疑的相关表述中,存在错误的是( )。 以下与审计报告及审计意见相关的说法中,正确的是() 以下业务中属于内部审计确认业务的是: 注册会计师所需获取的审计证据数量受各种因素的影响。以下相关说法中,错误的是() 注册会计师所需获取的审计证据数量受各种因素的影响。以下相关说法中,正确的有(  ) 注册会计师所需获取的审计证据数量受各种因素的影响。以下相关说法中,正确的有()
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