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下列各项中,最有可能防止员工挪用现金收入的内部控制措施是 ( )
单选题
下列各项中,最有可能防止员工挪用现金收入的内部控制措施是 ( )
A. 现金收取与应收账款过账之间的职责分离
B. 坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权
C. 监督每日现金汇总袁与现金日记账之间的核对
D. 对现金日记账和每日现金汇总表实施独立的内部稽核
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该试题由用户419****57提供
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单选题
下列各项中,最有可能防止员工挪用现金收入的内部控制措施是 ( )
A.现金收取与应收账款过账之间的职责分离 B.坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权 C.监督每日现金汇总袁与现金日记账之间的核对 D.对现金日记账和每日现金汇总表实施独立的内部稽核
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单选题
下列各项中,最有可能预防员工挪用现金收入的控制措施是( )。
A.现金收取与应收账款过账之间的职责分离 B.坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权
答案
单选题
下列各项中,最有可能预防员工挪用现金收入的控制措施是()。
A.现金收取与应收账款过账之间的职责分离 B.坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权 C.监督每日现金汇总表与现金日记账之间的核对 D.对现金日记账和每日现金汇总表实施独立的内部稽核
答案
单选题
以下控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是()
A.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 B.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入 C.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 D.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制
答案
单选题
以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是()。
A.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制 B.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 C.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 D.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
答案
单选题
以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是()。
A.会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证 B. C.会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账 D. E.每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批 F. G.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离
答案
单选题
以下控制活动中最能防止员工挪用现金收入的是( )。
A.会计主管每日复核现金收支相关的记账凭证 B.会计主管审查出纳员记录的现金日记账和银行日记账 C.每一笔应收账款在计提坏账准备前均由董事会审批 D.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责相分离
答案
单选题
以下控制活动中最能够防止员工挪用现金收入的是()。
A.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 B.负责现金收支的岗位与应收账款记账岗位职责分离 C.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 D.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
答案
单选题
为了防止员工挪用现金收入,以下控制活动中最能够实现这一控制目的的是()。
A.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 B.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入 C.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制 D.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批
答案
单选题
A注册会计师负责审计甲公司2019年财务报表。以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是( )。
A.现金收支职责与应收账款记账职责实施严格的分离控制 B.每一笔应收账款在作为坏账处理前均由董事会审批 C.会计主管每日复核现金汇总表与现金日记账是否相符 D.会计主管审查出纳员记录的每一笔现金收入
答案
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