单选题

审计师观察到不存在恰当的项目批准流程,他应该()

A. 提供详细流程建议实施
B. 寻找没有书面批准流程的证据
C. 确认缺乏恰当的项目批准流程是不足的项目管理技能的风险标志,建议项目管理培训作为补偿性控制
D. 向管理层建议采取恰当的项目批准流程并文档化

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单选题
审计师观察到不存在恰当的项目批准流程,他应该()
A.提供详细流程建议实施 B.寻找没有书面批准流程的证据 C.确认缺乏恰当的项目批准流程是不足的项目管理技能的风险标志,建议项目管理培训作为补偿性控制 D.向管理层建议采取恰当的项目批准流程并文档化
答案
单选题
审计师观察到永续存货系统的控制薄弱。恰当的审计反应是( )。
A.增加对存货控制的测试 B.实施周转率测试 C.建议计划对实物存货进行盘点 D.运用生产线毛利润分析,并就合理性同以往年度进行比较
答案
单选题
在灾难恢复计划中,一个IS审计师观察到在灾难恢复站点的服务器性能低下。为了找到导致这种情况的原因,IS审计师最先应该检查()
A.在灾难恢复站点生成的事件错误日志 B.灾难恢复测试计划 C.灾难恢复计划(DRP) D.主站点和灾难恢复站点的配置和调整
答案
单选题
在软件开发的测试阶段结束时,IS审计师观察到一个中间软件错误没有被改正。没有采取措施解决这个错误。IS审计师该()
A.报告这个错误,让被审计对象的仲裁委员会进行一步研讨这个错误 B.尝试解决错误 C.建议提升问题级别 D.忽视错误,因为不能获得软件错误的客观证据
答案
单选题
在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该()
A.建议业务持续计划涵盖所有业务流程 B.评估未包含业务流程的影响 C.将发现报告给IT经理 D.重新定义关键流程
答案
单选题
如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该()
A.确认已经发生的损失 B.与控制资产的人员会谈 C.确定可能与该事件有牵连的雇员 D.建议不论在何种情况下都有必要进行调查
答案
单选题
为了恰当地控制工作底稿,审计师不应该( )。
A.同被审计对象共享审计结果 B.让外部审计师接触 C.让政府审计师接触 D.让无权使用工作底稿的人员得到它们
答案
单选题
在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该()
A.生成该程序的文档 B.中止审计 C.进行符合性测试 D.识别并评估目前状况下的组织活动
答案
单选题
内部审计师观察到未穿防护衣的装配线人员暴露在有害化学品之中。审计师应当采用下列( )类报告迅速将此事通报管理当局。
A.综述书面报告 B.正式的书面报告 C.后续跟进报告 D.口头报告
答案
单选题
IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是()
A.多人可宣称是特定用户 B.无法限制分配给用户的职能 C.用户账户可共享 D.用户拥有按需知密权限
答案
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IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该() 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: IS审计师应该参与() 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:( ) 在确认业务中,内部审计师应该进行后续追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该: 并非所有组织都有风险管理流程。内部审计师如果在没有风险管理流程的组织中工作,他应该怎么做?() 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金,并对现金进行控制。审计师在此之前与这位职员共事了许多年,并建立了高度的个人信任关系。相应地,审计师在业务工作底稿中记录对现金的控制是充分的。审计师是否开展了应有的职业审慎性检查? 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当() 一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意因为他听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当? 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师应该精通IT技术() 在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: IS审计师执行对于IS部门的审计工作,发现不存在正式项目审批程序。如果没有这些程序,项目经理可以擅自批准项目,这些项目能在很短的时间内完成。比较而言,更复杂的项目需要更高级别的管理人员批准。IS审计师建议采取的第一步行动是() 高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该()
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