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下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )
多选题
下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )
A. 注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报
B. 控制环境薄弱
C. 存在高层舞弊迹象
D. 现金出纳与银行出纳为同一人
E. 编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人
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多选题
下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )
A.注册会计师在审计工作中发现了重大错报,而被审计单位的内部控制没有发现这些重大错报 B.控制环境薄弱 C.存在高层舞弊迹象 D.现金出纳与银行出纳为同一人 E.编制应收账款、应付账款转账凭证的为同一人
答案
多选题
以下哪些迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷()
A.决策程序导致重大失误 B.严重违反国家法律、法规,受到严厉处罚,并造成重大社会影响 C.媒体频现负面新闻,涉及面广 D.重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效
答案
单选题
下列各项中,表明内部控制存在重大缺陷的是()。
A.内部控制发现了财务报表的错报 B.审计委员会对内部控制执行有效的监督 C.内部审计部门直接向董事会报告 D.注册会计师发现监事舞弊
答案
多选题
下列哪些迹象可能表明企业内部控制存在重大缺陷()。
A.发现高级管理人员舞弊 B.重述财务报表,以反映重大错报的更正情况 C.注册会计师识别出当期财务报表存在重大错报,而该错报不可能由企业内部控制发现 D.审计委员会对企业财务报告和内部控制的监督无效
答案
多选题
表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()
A.注册会计师发现会计人员舞弊 B.企业更正已经公布的财务报表 C.注册会计师发现当期财务报表存在… D.企业审计委员会和内部审计机构…
答案
多选题
表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()
A.注册会计师发现会计人员舞弊 B.企业更正已经公布的财务报表 C.注册会计师发现当期财务报表存在… D.企业审计委员会和内部审计机构…
答案
单选题
下列各项中,不能表明企业的内部控制存在重大缺陷迹象的是()。
A.注册会计师发现董事 B.企业更正已经公布的财务报表 C.注册会计师发现当期财务报表… D.企业审计委员会和内部审计…
答案
多选题
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。
A.内部控制评价机构发现董事监事和高级管理人员舞弊 B.发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报 C.企业审计委员会对内部控制的监督无效 D.内部审计机构对内部控制的监督无效
答案
多选题
下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()
A.甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款 B.乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染 C.丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和自我评价 D.丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”
答案
多选题
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成重大缺陷。下列()等迹象可能表明企业的内部控制存在重大缺陷
A.内部控制评价机构发现董事、监事和高级管理人员舞弊 B.发现当期财务报表存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报 C.企业审计委员会对内部控制的监督无效 D.内部审计机构对内部控制的监督无效
答案
热门试题
下列各项中,属于表明存在值得关注的内部控制缺陷迹象的有()
下列各项内部控制中相对来说有重大缺陷的是( )。
以下事项中可能表明甲公司货币资金内部控制存在重大缺陷的是()
内部控制缺陷的整改情况及重大缺陷拟采取的整改措施并不是内部控制评价报告必需的内容()
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在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有()
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,下列做法中,正确的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
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在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,错误的有( )。
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有()。
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )。
在执行内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列做法中,正确的有( )。
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,错误的有( )。
(2013年)下列各项中, 可能表明 被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有 ( )。
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