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下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()
多选题
下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()
A. 甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款
B. 乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染
C. 丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和自我评价
D. 丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”
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多选题
下列各项中,表明内部控制环境存在缺陷的有()
A.甲企业为上市公司,其关键管理人员在母公司兼职,在该人员的指令下,上市公司承担了母公司发生的捐款 B.乙企业为降低生产成本,减少环保投入,致使大量污水排入周边水域,造成环境污染 C.丙企业设立审计委员会,负责监督公司内部控制的有效实施和自我评价 D.丁企业的企业文化是“不惜一切代价做大市场”
答案
多选题
下列各项中,属于表明存在值得关注的内部控制缺陷迹象的有()
A.与管理层经济利益相关的重大交易没有得到治理层适当审查 B.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 C.重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层无力监督财务报表的编制
答案
单选题
下列各项中,表明内部控制存在重大缺陷的是()。
A.内部控制发现了财务报表的错报 B.审计委员会对内部控制执行有效的监督 C.内部审计部门直接向董事会报告 D.注册会计师发现监事舞弊
答案
多选题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
答案
多选题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
答案
多选题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
答案
多选题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有()。
A.注册会计师发现管理层无力监督财务报表编制的证据 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.与管理层经济利益相关的重大交易没有经过治理层的适当审查
答案
多选题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
A.被审计单位内部缺乏通常应当建立的风险评估过程 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止的管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务的报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
答案
多选题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
A.被审计单位内部缺乏针对特别风险的控制 B.管理层无力监督财务报表编制的证据 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.管理层未对注册会计师以前已沟通的值得关注的内部控制缺陷采取适当的纠正措施
答案
多选题
下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
A.注册会计师发现管理层无力监督财务报表编制的证据 B.注册会计师识别出被审计单位内部控制未能防止管理层舞弊 C.被审计单位重述以前公布的财务报表,以更正由于错误或舞弊导致的重大错报 D.与管理层经济利益相关的重大交易没有经过治理层的适当审查
答案
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(2013年)下列各项中, 可能表明 被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有 ( )。
下列各项中,不能表明企业的内部控制存在重大缺陷迹象的是()。
下列情况通常表明内部控制存在重大缺陷的有( )
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来是否构成重大缺陷。下列各项中,可能表明企业的内部控制存在重大缺陷的迹象有()。
(2013年真题)下列各项中,可能表明被审计单位存在值得关注的内部控制缺陷的有( )。
下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有( )
下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。
下列各项内部控制缺陷类型中,属于按内部控制缺陷成因分类的是()。
内部控制评价组需要评价其注意到的各项控制缺陷的严重程度,以确定这些缺陷单独或组合起来,是否构成重大缺陷。下列()等迹象可能表明企业的内部控制存在重大缺陷
下列各项中,属于内部控制中控制环境要的有:
下列各项关于内部控制缺陷的说法中:不恰当的有()
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下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有:
下列各项内部控制中相对来说有重大缺陷的是( )。
控制环境是企业实施内部控制的基础,下列各项中属于企业控制环境的有()。
表明内部控制环境。
下列各项中,属于内部控制中控制环境要素内容的有()
下列各项中属于内部控制要素中控制环境包括的内容有()
下列各项中,属于内部控制中控制环境要素内容的有()
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