多选题

下列属于审计委员会职责的有( )。

A. 监督内部审计部门的工作
B. 提交全面风险管理年度报告
C. 向股东报告内部控制
D. 每年至少举行四次会议,每季度一次

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多选题
下列属于审计委员会职责的有( )。
A.监督内部审计部门的工作 B.提交全面风险管理年度报告 C.向股东报告内部控制 D.每年至少举行四次会议,每季度一次
答案
多选题
下列选项中,属于审计委员会职责的有( )。
A.检查公司会计政策 B.与公司外部审计机构进行交流 C.广泛搜寻合格的董事候选人 D.监督核实公司重大投资决策
答案
多选题
下列各项中,属于审计委员会的职责有()。
A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬 B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性 C.对重大的财务报告事项和判断进行复核 D.在内部审计完成后,依据有关工作目标已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
答案
多选题
下列选项中,属于审计委员会职责的有( )。
A.确保企业履行对外报告的义务和发挥的作用 B.审议风险管理组织机构设置及其职责方案 C.提交全面风险管理年度报告 D.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中充当的角色
答案
多选题
下列属于中央审计委员会职责是()
A.研究提出并组织实施在审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策 B.审议审计监督重大政策和改革方案 C.审议年度中央预算执行和其他财政支出情况审计报告 D.审议审计署的审计工作报告 E.审议决策审计监督其他重大事项等
答案
多选题
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下属于审计委员会的职责范围的有()。
A.就任命重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议 B.规定并复核审计师的审计工作范畴 C.确保外聘审计师的独立性和客观性 D.执行完工后的复核
答案
单选题
哪项不应该属于审计委员会的职责有()
A.批准外聘会计师事务所的业务条款及审计服务的报酬 B.监察和评估内部审计职能在企业整体风险管理系统中的有效性 C.对重大的财务报告事项和判断进行复核 D.在内部审计完成后,依据有关工作目标、已实施审计程序、意见及建议编制审计报告
答案
多选题
某企业是一家上市公司,在董事会下成立了审计委员会,目前正在为审计委员会设定职责功能,下列各项属于审计委员会职能的有( )。
A.监督内审部门 B.负责指定和撤换公司的内部审计主管 C.复核外部审计师的工作成果 D.向董事会报告内控系统的重大审计发现
答案
单选题
下列各项中,不属于审计委员会职责的是()。
A.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述 B.核查对外报告规定的遵守情况 C.复核和监察管理层对内部审计的调查结果的反应 D.在内部审计完成后,依据有关工作目标
答案
单选题
下列各项中,不属于审计委员会职责的是:
A.提议聘请或更换外部审计师 B.起草内部审计章程 C.审查内部控制机制是否有效运行 D.审查公司财务信息披露情况
答案
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