单选题

下列哪个工具是操作人员可以提供给内部审计师的最好工具,这样内部审计师就可以“看到”业务过程以便识别无效、低效步骤和控制的弱点?

A. 关键路径发(CPM)
B. 六西格玛法(DMAIC)
C. 过程流程图
D. 甘特图

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单选题
下列哪个工具是操作人员可以提供给内部审计师的最好工具,这样内部审计师就可以“看到”业务过程以便识别无效、低效步骤和控制的弱点?
A.关键路径发(CPM) B.六西格玛法(DMAIC) C.过程流程图 D.甘特图
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单选题
在供应商的批发折扣店进行经营审计时,某内部审计师称赞了免费提供给优惠客户的有该公司商品插图的日历。该店经理提供给该审计师几个日历让他保留,并在审计办公室分发。下列哪项应对最好地反映了标准的客观性观点?( )
A.该审计师可以接受这个礼物,不必披露 B.该审计师可以接受这个礼物,但是必须马上向审计委员会披露该事实 C.该审计师应该拒绝该礼物,并警告客户以后不要有讨好内部审计部门的意图 D.该审计师必须拒绝该礼物,并马上向审计委员会报告
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单选题
在供应商的批发折扣店进行经营审计时,某内部审计师称赞了免费提供给优惠客户的有该公司商品插图的日历。该店经理提供给该审计师几个日历让他保留,并在审计办公室分发。下列哪项应对最好地反应了标准的客观性观点?
A.该审计师可以接受这个礼物,不必披露。 B.该审计师可以接受这个礼物,但是必须马上向审计委员会披露该事实。 C.该审计师应该拒绝该礼物,并警告客户以后不要有讨好内部审计部门的意图。 D.该审计师必须拒绝该礼物,并把这个赠送向审计委员会报告。
答案
单选题
在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师:
A.可能没有将错误的凭证作为检查内容。 B.由于内部会计控制的薄弱,可能不能正确地对活动进行评价。 C.检查中可能没有发现重大错误或弱点。 D.可能不具备足以对某特定活动实施审计的专门知识。
答案
单选题
在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法?( )
A.流程图法 B.调查问卷法 C.矩阵图法 D.详细描述法
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
在最近的一次审计中发现了业务文件中存在一些错误,一名内部审计师被派去确认操作人员是否纠正了这些错误。审计师最有可能使用下列那类自动化工具?
A.在线查询 B.平行模拟 C.映射 D.追踪
答案
单选题
内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
A.错误 B.正确
答案
单选题
在下列哪个阶段中,内部审计师需要与操作人员面谈、确定用于评估业绩的标准和评价部门运行的内在风险等收集数据行为()
A.制定审计计划阶段 B.初步调查阶段 C.开展全面审计阶段 D.检查和评价审计证据
答案
单选题
内部审计师需要精通以下哪个学科?
A.内部审计程序与技术 B.会计原则与技术 C.管理原则 D.营销技术
答案
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内部审计师需要理解以下哪个学科? 安全工器具可以挪作它用提供给外部单位和人员使用() 审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念? 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部账户开/关户交易提供给()操作。 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 安全工器具严禁挪作它用,可以提供给外部单位和人员使用。错() 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 依据《标准》,内部审计师可以不具备下列能力:( ) 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师的下列哪项行为将违反国际内部审计师协会(IIA)的《职业道德规范》?
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