单选题

甲公司系增值税一-般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格100万元售出于2009 年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元 (不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为( )万元。

A. 3
B. 20
C. 33
D. 50

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单选题
甲公司系增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的损益为(  )万元。(2015年)
A.3 B.20 C.33 D.50
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单选题
(2015年)甲公司系增值税一般纳税人,2019年 8 月 31 日以不含增值税的价格 100 万元售出 2013年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为 13 万元,该机床原价为 200 万元(不含增值税),已计提折旧 120 万元,已计提减值 30 万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的处置损益为( )万元。
A.3 B.20 C.33 D.50
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单选题
甲公司系一般制造业企业,为增值税一般纳税人,销售商品适用的增值税税率为17%。2×16年10月5日,购入
A.634 B.614 C.862 D.0.494
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单选题
甲公司系增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为()万元
A.3 B.20 C.33 D.50
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单选题
甲公司系增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为()万元。
A.3 B.20 C.33 D.50
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单选题
甲公司系增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的损益为()万元
A.30 B.20 C.33 D.50
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单选题
甲公司系增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格的100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为( )万元。【2015年真题】
A.3 B.20 C.33 D.50
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单选题
(2015年)甲公司系增值税一般纳税人,2015 年 8 月 31 日以不含增值税的价格 100万元售出 2009 年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为 17 万元,该机床原价为 200 万元(不含增值税),已计提折旧 120 万元,已计提减值准备 30 万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为( )万元。
A.3 B.20 C.33 D.50
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单选题
甲公司系增值税一-般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格100万元售出于2009 年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元 (不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为( )万元。
A.3 B.20 C.33 D.50
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单选题
某商贸公司为增值税一般纳税人2006年1月8日上缴2005年12月应纳增值税额6800元则正()
A.r />某商贸公司为增值税一般纳税人,2006年1月8日上缴2005年12月应纳增值税额6800元,则正确的会计处理为 B.借:应交税金-应交增值税(已交税金) 6800贷:银行存款 6800 C.借:应交税金-未交增值税 6800贷:应交税金-应交增值税(转出未交增值税) 6800 D.借:以前年度损益调整 6800贷:银行存款 6800 E.借:应交税金-未交增值税 6800贷:银行存款 6800
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某商贸公司为增值税一般纳税人2006年1月8日上缴2005年12月应纳增值税额6800元则正() (2015年)甲公司系增值税一般纳税人,2×15年8月31日以不含增值税的价格100万元售出2×09年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为13万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为( )万元。 2021年8月14日为星期六,按月纳税的增值税一般纳税人,当年7月应纳增值税的纳税期限最后一日是()。   甲公司系增值税一般纳税人,2019年8月31日以不含增值税的价格的100万元售出2011年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为13万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为()万元。 甲公司系增值税一般纳税人,2018年8月31日以不含增值税的价格100万元售出2012年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为13万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为() 甲公司系增值税一般纳税人,2×15年8月31日以不含增值税的价格的100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为16万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为(  )万元。 甲公司是增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格的100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元(不含增值税),已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为()万元 甲公司为增值税一般纳税人,2011年2月15日,甲公司销售产品一批,取得收入(含增值税)17550元,该业务应缴纳增值税税额为 ______元。 (单选题) 甲公司系增值税一般纳税人,2015年8月31日以不含增值税的价格的100万元售出2009年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为17万元,该机床原价为200万元,不含增值税,已计提折旧120万元,已计提减值准备30万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为( )万元。 甲公司系增值税一般纳税人,2015 年 8 月 31 日以不含增值税的价格 100 万元售出 2009 年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为 17 万元,该机床原价为 200 万元(不含增值税),已计提折旧 120 万元,已计提减值准备 30 万元,不考虑其他因素,甲公司处置该机床确认的资产处置损益为( )万元。 (2015年)甲公司为增值税一般纳税人,下列各项税费中,应当计入甲公司资产成本的是(  )。 自2014年10月1日起至2015年12月31日,对月销售额()的增值税小规模纳税人,免征增值税。 甲公司系增值税一般纳税人,2020 年 8 月 31 日以不含增值税的价格 100 万元售出一台生产用机床,增值税销项税额为 13 万元,该机床原价为 200 万元(不含增值税),已计提折旧 120万元,已计提减值准备 30 万元。不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为( )万元。 某啤酒厂为增值税一般纳税人,2015年3月销售 甲公司系增值税一般纳税人,销售设备适用的增值税税率为 13% , 2019年 8 月 31 日以不含增值税的价格 100 万元售出 2013 年购入的一台生产用机床,增值税销项税额为 13 万元,该机床原价为 200 万元(不含增值税),已计提折旧 120 万元,已计提减值 30 万元。不考虑其他因素,甲公司处置该机床的利得为(  )万元。 某公司为增值税一般纳税人,2010年7月向 大庆公司为增值税一般纳税人,适用的增值税率为17%,2006年7月2日向 甲化妆品公司为增值税一般纳税人,2014年3月销售一批 增值税一般纳税人销售或者进口下列货物,2019年3月31日前按低税率10%计征增值税的有(  )。 某商贸公司为增值税一般纳税人,2021 年 1 月 8 日上缴 2020 年 12 月应纳增值税额148000 元,则正确的会计处理为( )。
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