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正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。注册会计师应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中,为了防止因审批人决策失误而造成严重损失的是:
单选题
正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。注册会计师应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中,为了防止因审批人决策失误而造成严重损失的是:
A. 在销货发生之前,赊销经正确批准
B. 非经正当审批,不得发出实物
C. 销售价格、条件、运费、折扣必须经过审批
D. 审批应在授权范围内进行,不得超越审批权限
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单选题
正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。注册会计师应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中,( )的目的是防止因审批人决策失误而造成严重损失。
A.在销货发生之前,赊销经正确批准 B.非经正当审批,不得发出实物 C.销售价格、条件、运费、折扣必须经过审批 D.审批应在授权范围内进行,不得超越审批权限
答案
单选题
正确的授权审批是销货业务中重要的内部控制措施。注册会计师应当关注以下四个关键点上的审批程序。其中,为了防止因审批人决策失误而造成严重损失的是:
A.在销货发生之前,赊销经正确批准 B.非经正当审批,不得发出实物 C.销售价格、条件、运费、折扣必须经过审批 D.审批应在授权范围内进行,不得超越审批权限
答案
判断题
授权审批控制要求银行各级人员必须经过适当的授权才能执行有关经济业务,未经授权和批准不得处理有关业务,授权审批控制是企业内部控制的重要控制手段。
答案
多选题
被审计单位销货业务已恰当审批的关键内部控制点为()。
A.检查发运凭证连续编号的完整性 B.检查赊销业务是否经过适当的授权批准 C.检杳销售发票连续编号的完整性 D.观察已经寄出的对账单的完整性
答案
单选题
对于固定资产业务,审批人应当在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。这属于以下哪种控制措施()。
A.授权审批控制 B.财产保护控制 C.预算管理控制 D.运营分析控制
答案
多选题
定向资产管理业务的内部控制措施包括( ).
A.独立的业务运作 B.有效的控制措施 C.独立客观的投资研究 D.严密的投资决策
答案
单选题
授权审批控制属于内部控制要素中的()
A.控制活动 B.风险评估 C.信息与沟通 D.控制环境
答案
单选题
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
A.由专人负责保管应收票据 B.定期编制并向客户寄送对账单 C.客户赊销限额经授权批准 D.对销售业务定期进行内部检查
答案
单选题
如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险。
A.存在 B.完整性 C.准确性 D.权利和义务
答案
单选题
如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货( )认定出现重大错报风险。
A.存在 B.完整性 C.计价和分摊 D.权利和义务
答案
热门试题
如果被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险
商业银行内部控制措施中的实物控制主要的控制措施包括()。
资产公司内部控制要素中内部控制措施包括()。
注册会计师审计被审计单位时,如果发现被审计单位在接触存货时没有设置授权审批的内部控制措施,将导致存货()认定出现重大错报风险。
下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是( )。
下列内部控制措施中,属于预防式控制的是:
下列内部控制措施中,属于预防式控制的是:
下列内部控制措施中,属于预防式控制的是( )。
下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是:
下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是()。
下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是( )。
下列内部控制措施中,属于财产物资控制的是( )。
商业银行应确定需要采取控制措施的业务和管理活动,依据所策划的控制措施或已有的控制程序对这些活动加以控制。主要包括以下措施:高层检查、行为控制、审批与授权、不兼容岗位的适当分离和()。(《商业银行内部控制评价试行办法》第20条)
内部控制措施包括( )。
根据COSO框架,授权审批控制属于内部控制要素中的()
内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括()。
内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括()。
内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。
下列控制措施中,能够最有效地预防员工贪污、挪用销货款的控制活动的是()。
下列各项中,属于内部控制中业务授权控制的是:
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