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如果内部审计师抽样测试公司某项政策的遵循性,下面哪项因素不会影响可容忍的抽样风险水平?()
单选题
如果内部审计师抽样测试公司某项政策的遵循性,下面哪项因素不会影响可容忍的抽样风险水平?()
A. 内部审计师的经验和知识
B. 不符合的相反结果
C. 审计结论不正确所带来风险的可接受水平
D. 进行抽样审计程序所需的成本
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单选题
如果内部审计师抽样测试公司某项政策的遵循性,下面哪项因素不会影响可容忍的抽样风险水平?()
A.内部审计师的经验和知识 B.不符合的相反结果 C.审计结论不正确所带来风险的可接受水平 D.进行抽样审计程序所需的成本
答案
单选题
如果内部审计师抽样测试公司遵守某项政策的情况,以下哪种因素不会影响抽样风险的可容许水平?
A.内部审计师的知识和经验 B.不合规定的负面后果 C.审计结论不正确所带来风险的可接受水平 D.实行抽样审计程序所需的成本
答案
单选题
内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
A.分层抽样 B.属性抽样 C.停—走抽样 D.发现抽样
答案
单选题
如果审计师正在开展抽样工作,以测试被审计单位对特定公司政策的遵守情况,那么,以下哪项因素应该不会影响可允许的抽样风险水平()
A.审计师的经验和知识 B.不合规的负面后果 C.针对抽样样本开展审计程序的成本 D.得出不正确审计结论的可接受风险水平
答案
单选题
如果审计师抽样测试公司一项政策的遵守情况,下列( )因素不会影响到可以允许的抽样风险水平。
A.审计师的经验和知识 B.不合规范的负面后果 C.做出错误审计结论的可以接受的风险水平 D.执行样本筛选的审计程序的成本
答案
单选题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
如果内部审计师想证实仓库中存货的存在性,那么以下哪项测试类型最有说服力()
A.检查证实存货送入或送出仓库的运输凭证 B.获得管理层的书面承诺 C.实地观察仓库中的存货 D.检查包含在被审计单位记录中的仓库收据
答案
单选题
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。 B.管理层的资历如何、有哪些严重风险以及控制系统的情况。 C.该项业务的目的,有哪些严重风险以及控制系统的情况。 D.所涉及的雇员数量、控制系统的情况以及外部审计师的建议。
答案
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某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面( )审计测试。
如果内部审计师运用的是非统计抽样,而不是统计抽样。以下哪个正确?()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
为了测试完整性,内部审计师可以采取的审计措施是:
在决定变量抽样的样本量时,要求内部审计师了解总体变动性方面的知识。为取得这些初步信息,内部审计师()
货币单位抽样最有用,当内部审计师( )。
某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是()
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是()
某内部审计师在对某一类存货进行估计时没有采用统计抽样方法,那么以下哪项不可能是内部审计师得出的结论:
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源()
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助()
内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:()
《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
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