多选题

下列内部控制中,属于检查性控制的有( )。

A. 销售单须经信用部门审批
B. 销售发票须经独立人员复核
C. 付款单须经指定人员复核
D. 实物采购须经验收部门验收

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多选题
下列内部控制中,属于检查性控制的有( )。
A.销售单须经信用部门审批 B.销售发票须经独立人员复核 C.付款单须经指定人员复核 D.实物采购须经验收部门验收
答案
单选题
下列与应收账款相关的内部控制中,属于检查性控制的是(  )。
A.赊销须经信用管理部门审批 B.月末向顾客寄送对账单 C.记录应收账款的人员不得记录货币资金 D.未经赊销审批不得发出商品
答案
多选题
下列各项控制活动中,属于检查性控制的有( )。
A.定期编制银行存款余额调节表,并追查调节项目或异常项目  B.对接触计算机程序和数据文档设置访问和修改权限  C.财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因  D.财务总监复核月度毛利率的合理性
答案
多选题
下列各项控制活动中,属于检查性控制的有(  )。
A.定期编制银行存款余额调节表,并追查调节项目或异常项目 B.对接触计算机程序和数据文档设置访问和修改权限 C.财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因 D.财务总监复核月度毛利率的合理性
答案
主观题
下列各项控制活动中,属于检查性控制的有()
答案
多选题
下列各项控制活动中,属于检查性控制的有( )。
A.定期编制银行存款余额调节表,并追查调节项目或异常项目 B.对接触计算机程序和数据文档设置访问和修改权限 C.财务人员每季度复核应收账款贷方余额并找出原因 D.财务总监复核月度毛利率的合理性
答案
单选题
注册会计师了解的下列内部控制中,属于检查性控制的是()
A.在更新采购档案之前必须先有收货报告 B.开具销售发票前需要查看原始凭证及价格清单 C.系统将各凭证上的账户号码与会计科目表对比,然后进行一系列的逻辑测试 D.季度末复核应收账款贷方余额并查找原因
答案
单选题
A注册会计师了解的下列内部控制中,属于检查性控制的是()
A.生成收货报告的计算机程序,同时也更新采购档案 B.在更新采购档案之前必须先有收货报告 C.定期编制银行存款余额调节表,跟踪调查挂账的项目 D.销货发票上的价格根据价格清单上的信息确定
答案
多选题
下列控制活动中,不属于检查性控制的有()
A.信息技术部根据人事部提供的员工岗位职责表在系统中设定用户权限 B.仓库管理员根据经批准的发货单办理出库 C.采购部对新增供应商执行背景调查 D.财务人员每月末与客户对账,并调查差异
答案
多选题
一般说来,将业务流程的内部控制划分为预防性控制和检查性控制。下列选项中,以下属于预防性控制的有()
A.定期编制银行调节表 B.每季度复核应收账款贷方余额并找出原因 C.计算机程序自动生成收货报告,同时也更新采购档案 D.销货发票上的价格根据价格清单上的信息确定
答案
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