多选题

下列结论中,属于了解内部控制后对控制的评价的有()。

A. 控制本身的设计是合理的,但没有得到执行
B. 控制本身的设计就是无效的
C. 内部控制运行有效
D. 所设计的控制单独或者连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行

查看答案
该试题由用户395****52提供 查看答案人数:34505 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户395****52提供 查看答案人数:34506 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
下列结论中,属于了解内部控制后对控制的评价的有()。
A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 B.控制本身的设计就是无效的 C.内部控制运行有效 D.所设计的控制单独或者连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
答案
单选题
下列结论中,不属于了解内部控制后对控制的评价的是()
A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 B.控制本身的设计就是无效的 C.内部控制运行有效 D.所设计的控制单独或者连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
答案
单选题
以下结论中,不属于了解内部控制后对控制作出的评价的是()。
A.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 B.控制本身的设计就是无效的 C.内部控制运行有效 D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到了执行
答案
多选题
针对了解内部控制后初步评价控制风险的结论,下列说法中,恰当的有()。
A.控制本身的设计就是无效的 B.内部控制运行有效 C.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
答案
多选题
注册会计师了解内部控制后对控制的评价结论可能有()。
A.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行 B.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 C.控制本身的设计就是无效的 D.内部控制运行有效
答案
多选题
在识别和了解被审计单位内部控制后,注册会计师对控制的评价结论可能有(  )。
A.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行 B.控制本身的设计不合理,但得到了执行 C.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 D.控制本身的设计就是无效的或缺乏必要的控制
答案
多选题
对业务流程层面了解内部控制后的基础上,注册会计师对控制的评价结论可能有( )。
A.内部控制设计无效但已执行 B.内部控制设计合理并得到执行 C.内部控制设计合理但没有执行 D.内部控制不存在或设计无效
答案
多选题
了解被审计单位内部控制时,下列选项中,属于控制监督中单独的评价活动的是( )。
A.审计委员会定期了解财务数据 B.相应级别的员工复核采购业务流程中控制的执行情况 C.注册会计师对年度财务报表进行审计 D.内部审计人员对控制实施风险评估
答案
多选题
下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。
A.个别访谈法 B.专家咨询法 C.抽样法 D.穿行测试法
答案
多选题
下列属于了解内部控制步骤的有( )
A.评估内部控制的设计 B.记录相关的内部控制 C.识别需要降低哪些风险以预防财务报表发生重大错报 D.评估控制的执行。主要是实施穿行测试,以确信识别的内部控制实际上确实存在
答案
热门试题
在了解甲公司内部控制后需要对其控制风险进行初步评价,A注册会计师通常需要在审计工作底稿中记录的初步评价内部控制的结论不包括() 下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( ) 下列各项中,不属于了解内部控制活动的程序有( )。 下列各项中,属于了解内部控制深度时考虑的内容有() 在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能有() 在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师对控制的评价结论可能是(  )。 下列各项中,属于了解内部控制深度时考虑的内容的有( )。 下列各项中,属于内部控制中“对控制的监督”要素的有()。 在了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制,下列事项中不符合内部控制规范的有() 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有( ) 下列各项中,不属于内部控制中对控制的监督要素的有: 下列选项中,不属于内部控制评价中的内部环境评价重点的是() 按照《评价指引》规定,企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告。下列关于内部控制评价报告的有关说法中,正确的有( )。 下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有: 下列各项中,属于对存货进行实物控制的内部控制措施有() 内部控制评价,是指企业()对内部控制的有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程 针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行(  )。 针对了解内部控制后初步评估控制风险的情形,以下说法中,恰当有() 下列内部控制中,属于检查性控制的有( )。 A注册会计师了解的下列内部控制中,属于检查性控制的是()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位