多选题

以下关于财务报表审计中审计风险的表述正确的有(  )。

A. 注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在
B. 注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平
C. 财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系,并可能影响多项认定
D. 如果审计程序设计合理并且执行有效,可以将检查风险降低为零

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多选题
以下关于财务报表审计中审计风险的表述正确的有(  )。
A.注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在 B.注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平 C.财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系,并可能影响多项认定 D.如果审计程序设计合理并且执行有效,可以将检查风险降低为零
答案
主观题
以下关于财务报表审计中审计风险的表述正确的有( )。
答案
单选题
以下关于代编财务报表和财务报表审计表述正确的是( )。
A.代编财务报表和财务报表审计均涉及注册会计师、责任方和预期使用者三方关系人 B.注册会计师对代编的财务报表提供有限保证,而对财务报表审计提供合理保证 C.代编财务报表和财务报表审计都对注册会计师提出独立性的要求 D.代编财务报表报告不提出鉴证结论,审计报告应提出鉴证结论
答案
多选题
下列关于财务报表审计中审计风险的表述中,正确的有( )。
A.注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在 B.注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平 C.财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系,并可能影响多项认定 D.如果审计程序设计合理并且执行有效,可以将检查风险降低为零
答案
单选题
以下关于财务报表审计性质的理解中,正确的是( )。
A.财务报表审计的目标是合法性和效益性 B.注册会计师应合理保证审计意见的准确性 C.注册会计师对于已审计财务报表的合法性和公允性承担首要责任 D.查错防弊已不是财务报表审计的目标
答案
多选题
审计人员采用风险基础审计模式实施财务报表审计,下列有关审计风险的表述中,正确的有()
A.审计风险具有潜在性 B.审计风险取决于重大错报风险和检查风险 C.重大错报风险可分为固有风险和经营风险 D.重大错报风险是指财务报表在审计前存在重大错报的可能性 E.在既定的审计风险水平下评估的重大错报风险越高可接受的检查风险越高
答案
多选题
在集团财务报表审计中,关于审计范围受限的表述正确的有()
A.集团项目组接触信息受到的限制都是来自于集团管理层 B.如果集团管理层限制集团项目组或组成部分注册会计师接触重要组成部分的信息,则集团项目组将无法获取充分、适当的审计证据 C.如果接触信息受到限制,集团项目组就不可能获取充分、适当的审计证据 D.集团项目组无法获取与某重要组成部分相关的充分、适当的审计证据,则需要按照准则的规定考虑无法获取充分、适当的审计证据对其形成审计意见的影响
答案
多选题
关于财务报表审计,以下说法中,正确的是()
A.审计的用户是财务报表预期使用者,包括管理层 B.审计可以有效满足财务报表预期使用者的需求 C.审计应当提供有意义的保证,以达到改善财务报表质量 D.注册会计师通过对财务报表发表审计意见,以增强除管理层之外的预期使用者对财务报表的信任程度
答案
多选题
下列关于集团财务报表审计中合并过程审计的表述,正确的有( )。
A.如果组成部分财务信息与集团财务报表采用的会计估计编制不一致,集团项目组应当评价组成部分财务信息是否已得到适当调整 B.集团项目组应当确定组成部分注册会计师上报的财务信息是否就是包括在集团财务报表中的财务信息 C.如果集团财务报表包括的组成部分财务报表的报告期末不同于集团财务报表,集团项目组应当评价是否已按照适用的财务报告编制基础对这些财务报表作出恰当调整 D.集团项目组应当评价合并调整和重分类事项是否存在舞弊风险因素或可能存在管理层偏向的迹象
答案
多选题
关于内部控制审计与财务报表审计的整合审计,以下说法中,正确的有()
A.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的、所有针对控制设计和运行有效性测试的结果 B.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响 C.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制 D.在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时实施控制测试
答案
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