单选题

如果预期内控运行是有效的,则应当实施控制测试。()

A. 对
B. 错

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单选题
如果预期内控运行是有效的,则应当实施控制测试。()
A.对 B.错
答案
判断题
对内部控制实施初评后,如果认为控制设置有限或认为不宜进行符合性测试时,则应停止对内控的符合性测试,而直接转入实质性测试
A.对 B.错
答案
判断题
对内部控制实施初评后,如果认为控制设置有限或认为不宜进行符合性测试时,则应停止对内控的符合性测试,而直接转入实质性测试()
答案
单选题
在控制测试时,注册会计师如果认为抽样结果无法达到预期可信赖程度,则应当()
A.增加样本或执行替代审计程序 B.增加样本或执行追加审计程序 C.增加样本,扩大测试范围 D.增加样本或修改实质性测试程序
答案
单选题
在财务报表审计中,注册会计师在预期内部控制有效的情况下实施控制测试,最终是为了()。
A.对内部控制发表意见 B.节省实质性程序的时间 C.发现内部控制的缺陷 D.完全取代实质性程序
答案
单选题
如果期中控制测试发现控制运行有效,下列针对剩余期间实施的审计程序的说法中,正确的是( )。
A.如果某一控制在剩余期间内发生变化,在评价整个期间的控制运行有效性时,无须考虑期中测试的结果 B.对某些自动化运行的应用控制,可以通过测试信息系统一般控制的有效性获取控制在剩余期间运行有效的审计证据 C.如果在期末实施实质性程序未发现某项认定存在错报,说明与该项认定相关的控制是有效的,不需要再对相关控制进行测试 D.如果某一控制在剩余期间内未发生变动,不需要获取剩余期间控制运行有效性的补充审计证据
答案
多选题
对于预期运行有效的控制(CPA计划依赖该控制以减少实质性程序的范围)以及仅实施实质性程序不能够获取(),CPA应当考虑将控制风险初步评价为“依赖控制”,并对控制的运行有效性进行测试。
A.认定层次充分 B.适当审计证据的重要交易 C.账户余额 D.披露
答案
判断题
对内部控制实施初评后,如果认为控制系统正常,内控能防止或发现和纠正重大错报或漏报,则应适当降低控制风险的评估水平,并根据所确定的符合性测试范围,转入符合性测试阶段()
答案
单选题
在应对该特别风险时,如果注册会计师拟信赖管理层针对该风险实施的控制,应当在()测试这些控制运行的有效性。
A.本期审计中 B.本期审计前 C.本期审计后 D.上期审计后
答案
多选题
在了解被审单位内控的基础上,如果显示控制有效运行的特征留下了书面证据,即控制的运行留下了轨迹,注册会计师通常可以在控制测试中运用()
A.固定样本量抽样 B.PPS抽样 C.选取全部项目 D.选取特定项目
答案
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在进行控制测试时,注册会计师如认为抽样结果无法达到预期信赖程度,则应当() 下列选项中,属于应当测试控制运行有效性的情形的是: 内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制。 如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,并拟信赖针对该风险实施的控制,注册会计师应当在( )审计中测试这些控制运行的有效性。 负责金融机构反洗钱内控制度有效实施的主体是()   为了提升内控控制实施的有效性,可以采取哪些措施() 注册会计师在测试控制运行的有效性时,应当从下列()环节获取关于控制是否有效运行的审计证据。 在测试控制运行的有效性时,注册会计师应当获取关于控制是否有效运行的审计证据的方面有()。 当设计恰当的内控按设计运行,并且执行内控的相关人员具备有效执行控制所需的权限和资格时,内部控制机制的运行即是有效的() 如果认为仅实施实质性程序获取的审计证据无法将认定层次重大错报风险降至可接受的低水平,注册会计师应当实施相关的控制测试,以获取控制运行有效性的审计证据。( ) 良好的内控文化是银行内控体系持续有效运行的()。 什么是控制测试?如何判断内部控制运行的有效性?   下列不属于针对工薪账项均经恰当批准的内控目标实施的控制测试程序是() 无论内控多合理、运行多有效,注册会计师都应对会计报表的重要账户余额和交易实施实质性测试程序。( ) 无论内控多合理、运行多有效,注册会计师都应对会计报表的重要账户余额和交易实施实质性测试程序。() 内控合规部门在实施现内控评价现场测试前,统一向被评价单位发送和《内部控制评价问卷》() 注册会计师如果拟信赖内部控制,应当实施控制测试,以将控制风险降低至可接受水平() 在控制测试中,如果要测试用以保证所有发运商品都已开单的控制是否有效运行,注册会计师应将总体定义为() 内部控制应当权衡实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制,这是内部控制适应性原则的体现() 中国大学MOOC: 相关内部控制虽然存在,但未有效运行,注册会计师也必须实施控制测试。
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