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接受审计师的穿行测试,与审计师在评估模型和参数方面进行详细沟通时,沟通内容主要包括()。
多选题
接受审计师的穿行测试,与审计师在评估模型和参数方面进行详细沟通时,沟通内容主要包括()。
A. 租期内以租约价格为主,租期外租金的增长率如何确定
B. 采取收益法评估结果与市场法的评估结果之间是否存在差异
C. 折现率是如何确定的,增长率是否在折现率中扣除
D. 投资性房地产的使用年限确定方法和考虑的因素
E. 房屋出租的空置率如何确定
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多选题
接受审计师的穿行测试,与审计师在评估模型和参数方面进行详细沟通时,沟通内容主要包括()。
A.租期内以租约价格为主,租期外租金的增长率如何确定 B.采取收益法评估结果与市场法的评估结果之间是否存在差异 C.折现率是如何确定的,增长率是否在折现率中扣除 D.投资性房地产的使用年限确定方法和考虑的因素 E.房屋出租的空置率如何确定
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
单选题
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
A.由于内部审计师忠于公司所引发的潜在沟通问题而增加风险 B.由于内部审计师对公司和所在行业的了解而减少风险 C.由于内外部审计师对内部控制措施之性质和适足性的不同看法而增加风险 D.通过应用内部审计师开展低水平的外部审计测试来减少风险
答案
单选题
一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助()
A.获得对控制目标的了解 B.保证运行中的控制与设计要求一致 C.确定数据控制的完整性 D.确定财务报告控制的合理性
答案
单选题
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。
A.对于出错的计算,设计进一步的测试 B.确定可能导致测试结果错误的变量 C.检查部分测试案例,以便确认结果 D.记录结果,准备包括发现
答案
单选题
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()
A.对于出错的计算,设计进一步的测试 B.确定可能导致测试结果错误的变量 C.检查部分测试案例,以便确认结果 D.记录结果,准备包括发现、结论和建议的报告
答案
单选题
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
A.准备作出反应 B.心记发言者非语言方面传达的信息,因为这比说出来的重要 C.确保所有细节以及被审计人表达的主要思想均已记住 D.将正从被审计人处获得的信息联系起来
答案
单选题
信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查()
A.已经实施的控制 B.已经实施的控制的有效性 C.对相关风险的监控机制 D.与资产相关的威胁和脆弱性
答案
热门试题
IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该()
《标准》要求首席审计执行官:Ⅰ.与外部审计师协调审计工作Ⅱ.为年报的财务审计提供资料Ⅲ.与董事会和高级管理层沟通对外部审计师工作的评估结果Ⅳ.与董事会和高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果()
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断()
内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:()
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
IS审计师正在评估在将来IS审计中所用的数据挖掘和审计软件。什么是IS 审计师在软件工具中寻找的最主要的能力?该软件工具应该()
如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动()
检查硬件维护程序。审计师应该评估是否()
内部审计师可以自行确定评估标准。
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