单选题

初步调查之后,审计员发现有理由相信欺骗的存在。IS审计员应该()

A. 展开行动确定调查是否合理
B. 将事情报告至审计委员会
C. 将欺骗可能性报告给高层,高层管理询问是否继续
D. 咨询外部法律顾问以决定采取什么及如何行动

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单选题
初步调查之后,审计员发现有理由相信欺骗的存在。IS审计员应该()
A.展开行动确定调查是否合理 B.将事情报告至审计委员会 C.将欺骗可能性报告给高层,高层管理询问是否继续 D.咨询外部法律顾问以决定采取什么及如何行动
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判断题
内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查()
答案
单选题
虽然管理层已经声明,然而IS审计师依然有理由相信组织在使用未经许可的软件,面临这种情况IS审计师应该()
A.将管理层的声明附在审计报告中 B.识别组织是否真正的使用了这类软件 C.和管理层再次确认对软件的使用情况 D.和高级管理层讨论此事,因为报告此事将会给组织带来负面影响
答案
单选题
对于为期三周的业务审计的最终审计报告中,内部审计员发现有一项违反消防安全法令的行为。审计人员采取的下列哪项措施是最合适的?
A.记录这种情况,并且打算与管理者直接面对面的讨论。 B.通知当地消防部门。 C.立即向审计客户的维修部门报告这种情况,让他们将解决这个问题,并且通知有关责任管理层。 D.立即向有关责任管理层做一个书面或者口头方式的临时性报告。
答案
单选题
审计员在审计时检测到有计算机病毒存在,下一步审计员该如何做()
A.观察相应机制 B.从网络里清除病毒 C.立即通知相关人员 D.确保删除病毒
答案
单选题
某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是:
A.将该审计项目保留在审计时间计划表上,并与管理层讨论及时完成该审计项目的必要性。 B.考虑所涉及领域内的相关风险;若属高风险,则继续开展该审计。 C.考虑不提出必要的审计报告并结束该审计,既然被审计人已同意采取建设性行动。 D.与被审计单位合作将审计项目保留于计划中,并在审计过程中更深入地评价重大问题以及被审计单位的反应。
答案
单选题
在初步调查过程中,内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明:
A.有必要进行额外的测试,以便确定相关控制和目前对供应商进行重复付款的可能性 B.有可能对于多付款的款项没有记录相应的负债 C.验收部门用以保证及时通知应付账款部门货物已经验收的控制措施不健全 D.复杂的应付账款系统使多付账款与开具发票相互关联,因此,不需要再进行审计
答案
单选题
在沟通舞弊审计结果时,内部审计员应避免()
A.以正在调查的问题的简明陈述开始。 B.对收集的证据进行分析,形成专业意见 C.引用可能适用于手头案件的相关法律法规 D.包括关于舞弊嫌疑人的罪责的意见
答案
单选题
在以下哪种情况下,内部审计师有理由质疑采购职能控制的充分性?()
A.订货单的原件和复印件寄给卖主,复印件返回给采购部门以获得承认 B.将验收报告提交给采购部门,在那里将它们与采购订单相配比,然后送到应付账款部门 C.应付账款部门编制支付文件 D.未支付的卖方文件和永续存货记录被分别保存
答案
单选题
信息系统审计员发现企业对USB存储设备没有使用约束,也没有访问使用规定,对于系统审计员以下哪个选项是最好的推荐()
A.使用安全软件阻止USB端口的数据传输 B.制定一个使用轻便移动设备的策略 C.在数据传输时使用虚拟专用网络(VPN)以确保加密会话 D.对所有机器禁止使用USB接口
答案
热门试题
某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求内部审计师在被审计单位有机会对问题作出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以下审计反应不适当的是:( ) 内部审计员正在审查工资单区域,并确定审计证据和范围值得进一步调查可能的舞弊行为。下一个最佳步骤是什么?() 以下哪个审计技术对审计员判断自上次授权程序更新之后是否有未授权的程序变更最有帮助() 在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该() 在初步调查过程中,某内部审计师发现有些主要供应商的应付账款凭单要求对以前发票中的重复付款进行调整,这可能表明:( ) 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有() 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:    在以下哪种情形下,内部审计师有理由怀疑采购职能的内部控制的恰当性?() 在IS审计的计划阶段中,IS审计员是首要目标是() 安保审计员应当符合以下哪些条件() 离任审计应当根据人员变动情况及时进行,原则上实行先审计后离任的原则。确有理由不能事先审计的,应当在审计对象离任()内完成审计并出具审计报告 (2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有: 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是() 在评估一个重要业务范围的灾难恢复计划,信息系统审计员发现它并没有涵盖所有系统。下列哪个选项是审计员最正确的行为() 审核用户身份验证程序的内部审计员应该执行下列哪项审计测试? 信息系统审计员是被安全管理告知,病毒扫描程序是实时升级的。信息系统审计员确认了病毒扫描程序是被配置为自动升级。信息系统审计员下一步应该确认什么控制是有效的() 审计人员初步调查付款环节内部控制,发现几笔应付账款是对以前采购业务重复付款所作的调整,这些发现说明了() 当使用一个ITF时,审计员应确保() 下列属于审计员质量监控制措施的是()。 副产品最终处置地的审计员可以是()
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