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审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有()
多选题
审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有()
A. 模型法
B. 文字说明法
C. 调查表法
D. 流程图法
E. 报告法
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多选题
审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有()
A.模型法 B.文字说明法 C.调查表法 D.流程图法 E.报告法
答案
多选题
审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有( )。[2009年中级真题]
A.逻辑模型法 B.中间表法 C.文字说明法 D.流程图法 E.调查表法
答案
单选题
调查表法作为审计人员记录或描述被审计单位内部控制调查结果的方法,其优点是()
A.形象直观地突出显示被审计单位现有的控制点 B.对被审计单位的内部控制做出比较深入和具体的描述 C.可以作为判定被审计单位内部控制有效性的直接证据 D.通过明确调查范围便于发现被审计单位内部控制系统中存在的缺陷
答案
多选题
审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有:
A.文字说明法 B.标杆法 C.调查表法 D.评分法 E.流程图法
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A.运用分析性复核方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
答案
多选题
审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:
A.运用分析方法检查有关数据和资料的总体合理性 B.询问管理人员和其他有关人员 C.检查内部控制过程中生成的文件和记录 D.向有关第三方进行函证 E.观察业务活动和内部控制的实际运行情况
答案
主观题
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
答案
多选题
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门或职务应相互独立的有()。
A.存储部门与材料使用部门 B.生产计划制订与实施 C.存货保管与会计记录 D.成本计算与复核 E.保管与盘点检查
答案
多选题
审计人员在对被审计单位的内部控制进行调查了解时,通常采用的方法包括()
A.分析 B.检查管理制度 C.询问有关人员 D.观察业务活动 E.检查文件记录
答案
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审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有()
审计人员评价内部控制时,认为被审计单位以下部门应相互独立的有:
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。
以下审计方法不能测试被审计单位内部控制有效性的是()
(2017年)审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有()
为测试被审计单位投资立项环节内部控制的有效性,审计人员应关注的内容有:
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量()
审计人员在进行审计时,首先要研究与评价被审计单位内部控制,这是现代审计的重要特征()
内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有:
对被审计单位以下有关收款业务相关内部控制内容,审计人员应特别关注的有
在企业内部审计工作中,审计人员依据对被审计单位内部控制的评价结果确定审计范围,主要包括()
采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。---审计部()
审计部◆采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程()
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