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审计师对电信公司进行网络安全审计,为shoppingmall对其顾客提供无线网络连接服务。公司使用无线传输层安全(WTLS)和安全套接层(SSL)技术保护顾客的支付信息。IS审计师应该最关注,如果黑客()。
单选题
审计师对电信公司进行网络安全审计,为shoppingmall对其顾客提供无线网络连接服务。公司使用无线传输层安全(WTLS)和安全套接层(SSL)技术保护顾客的支付信息。IS审计师应该最关注,如果黑客()。
A. 破坏WEP网关
B. 安装溴探程序在服务器前端
C. 盗窃顾客的PDA
D. 听无线传输
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单选题
审计师对电信公司进行网络安全审计,为shoppingmall对其顾客提供无线网络连接服务。公司使用无线传输层安全(WTLS)和安全套接层(SSL)技术保护顾客的支付信息。IS审计师应该最关注,如果黑客()。
A.破坏WEP网关 B.安装溴探程序在服务器前端 C.盗窃顾客的PDA D.听无线传输
答案
单选题
IS审计师对一家电信公司进行网络安全检查,该电信公司为大型购物中心的无线用户提供无线网络连接服务。该电信公司使用无线传输层安全(WTLS)和安全接层(SSL)技术来保护顾客的支付信息。IS审计师应该最关注,如果黑客()
A.破坏WAP网关 B.在服务器前端安装嗅探程序 C.盗窃顾客的PDA D.侦听无线传输
答案
单选题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
A.在线网络文件的可获得性 B.支持访问远程主机的终端 C.在主机和用户之间处理文件的传输 D.实施管理
答案
单选题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
A.在线网络文件的可获得性 B.支持访问远程主机的终端 C.在主机和用户之间处理文件的传输 D.实施管理、审计和控制
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
A.发现可以资本化的改良支出是否被记为费用 B.发现设备的修理费用是否被错误的计入资产的成本 C.设备的本年的修理费用是否超出了预算 D.该设备的支出是否被记录在适当的期间
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见 B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见 C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异 D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因
答案
单选题
IS审计师检查无线网络安全时,发现它没有启用动态主机配置协议(DHCP)。这样的设置将()
A.降低未经授权即访问网络资源的风险 B.不适用于小型网络 C.能自动分配IP地址 D.增加无线加密协议(WEP)相关的风险
答案
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内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
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在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
IS审计师在审计公司IS战略时最不可能()
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
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当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
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