多选题

审计委员会在外聘审计师的有关方面发挥重要作用,该作用包括( )。

A. 直接任命重新任命或解聘外聘审计师
B. 规定并复核审计师的审计工作范畴
C. 确保外聘审计师的独立性和客观性
D. 复核审计工作成果

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多选题
审计委员会在外聘审计师的有关方面发挥重要作用,该作用包括( )。
A.直接任命重新任命或解聘外聘审计师 B.规定并复核审计师的审计工作范畴 C.确保外聘审计师的独立性和客观性 D.复核审计工作成果
答案
多选题
就审计委员会与外聘审计师的关系而言,以下属于审计委员会的职责范围的有()。
A.就任命重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议 B.规定并复核审计师的审计工作范畴 C.确保外聘审计师的独立性和客观性 D.执行完工后的复核
答案
多选题
以下关于审计委员会与外聘审计师之间关系描述正确的有( )。
A.承担就任命重新任命或解聘外聘审计师向董事会提出建议的主要责任 B.批准外聘审计师的业务条款 C.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定 D.为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策,并向董事会提出相关建议
答案
单选题
下列关于审计委员会与外聘审计师之间关系表述不正确的是()。
A.承担就任命、重新任命或解聘、外聘审计师向董事会提出建议的主要责任 B.批准外聘审计师的业务条款 C.审计服务的报酬与审计委员会无关,由企业财务部门根据高层领导意见决定 D.为企业制定关于由外聘审计师提供非审计服务的政策,并向董事会提出相关建议
答案
判断题
商业银行可设立总审计师或首席审计官(以下统称“总审计师”)一名。总审计师由审计委员会负责聘任和解聘()
答案
多选题
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。
A.组织中的地位 B.专业应尽义务 C.技术才能 D.职能范围
答案
多选题
董事会应下设审计委员会。审计委员会成员()。
A.A不少于3人,多数成员应是非执行董事。 B.B审计委员会主席应由独立董事担任。 C.C没有设立董事会的,审计委员会组成及委员会负责人由高级管理层确定。 D.D不少于5人多数成员应是非执行董事。
答案
判断题
为了切实发挥监事会作用,保险公司监事会应当下设审计委员会和提名薪酬委员会。
A.对 B.错
答案
判断题
为了切实发挥监事会作用,保险公司监事会应当下设审计委员会和提名薪酬委员会()
答案
单选题
在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
A.审计委员会的职能是监督 B.审计委员会需要检查对外报告规定的遵守情况 C.审计委员会的义务之一是确保充分且有效的内部控制 D.审计委员会主席可以不出席年度股东大会
答案
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董事会应下设审计委员会,审计委员会多数成员应为()。 下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告送给审计委员会和外部审计师的最可能原因? 下列哪项是首席审计官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由:( ) 内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。 A集团公司为完善组织结构,日前在董事会下设了各个专门委员会,包括绩效委员会、审计委员会等,但该公司董事长仍对相关专业委员会的职能以及与内部或外部的关系感觉迷惑。其中,关于审计委员会与外聘审计师之间关系他提出如下的理解,其中正确的有( )。 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于() 下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师的最可能原因() 下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告复印件送给审计委员会和外部审计师最有可能的理由: 董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不少于()人。 董事会应下设审计委员会。审计委员会成员不少于人?() 与公司治理有关的控制薄弱环节,审计师通常应当向审计委员会报告,如果审计师做出不报告的决定,以下哪种说法可以证明审计师的决定是正当合理的? A集团公司为完善组织结构,日前在董事会下设了各个专门委员会,包括绩效委员会、审计委员会等,但该公司董事长仍对相关专业委员会的职能以及与内部或外部的关系感觉迷惑。其中,关于审计委员会与外聘审计师之间的关系他提出如下的理解,其中正确的有() 哪些方面应对机构的道德文化状况共同承担责任?Ⅰ.内部审计师。Ⅱ.审计委员会。Ⅲ.高层管理人员。Ⅳ.公司员工() 审计委员会应满足其职责的要求,建议审计委员会每年至少举行()会议。 IIA《准则》要求内部审计主管决定向何人发送最终审计报告。审计报告中包含公司应付账款系统重大内部控制薄弱环节方面的发现。内部审计主管选择了几份审计报告复印件送交审计委员会以及外部审计师。下列( )是向审计委员会和外部审计师发送审计报告复印件的最可能理由。 董事会下设审计委员会。审计委员会成员不少于人() A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是()。 A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任,关于审计委员会的职责,下列说法错误的是( )。 商业银行董事会应下设审计委员会,审计委员会成员不得少于()人。 审计委员会主要对内部审计进行复核,复核的方面包括( )
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