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以下那种报告结构最适当的描述了《标准》中有关内部审计的组织规则?()
单选题
以下那种报告结构最适当的描述了《标准》中有关内部审计的组织规则?()
A. 行政上向董事会报告,职能上向首席执行官报告
B. 行政上向财务总监报告,职能上向首席执行官报告
C. 行政上向首席执行官报告,职能上向董事会报告
D. 行政上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告
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单选题
以下那种报告结构最适当的描述了《标准》中有关内部审计的组织规则?()
A.行政上向董事会报告,职能上向首席执行官报告 B.行政上向主计长报告,职能上向首席执行官报告 C.行政上向首席执行官报告,职能上向董事会报告 D.行政上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告
答案
单选题
以下那种报告结构最适当的描述了《标准》中有关内部审计的组织规则?()
A.行政上向董事会报告,职能上向首席执行官报告 B.行政上向财务总监报告,职能上向首席执行官报告 C.行政上向首席执行官报告,职能上向董事会报告 D.行政上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告
答案
单选题
以下哪种报告结构最适当地描述了《标准》中有关内部审计的组织规则()
A.行政上向董事会报告,职能上向首席执行官报告 B.行政上向财务总监报告,职能上向首席执行官报告 C.行政上向首席执行官报告,职能上向董事会报告 D.行政上向首席执行官报告,职能上向外部审计师报告
答案
单选题
下列有关内部审计的审计报告的说法中,错误的是( )。
A.内部审计报告通常为简式审计报告 B.内部审计报告是内部审计活动成果的体现,是内部审计人员与被审计单位、组织管理层和其他相关各方进行沟通和交流的媒介,也是内部审计活动为组织增加价值、促进组织目标实现的重要手段 C.作为内部审计活动的最终成果,内部审计报告对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价,并且提出改进建议 D.内部审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项做出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是( )。
A.内部审计报告的附件是对审计报告正文进行补充说明的文字和数字资料 B.内部审计报告内容无须包括审计概况和审计建议 C.内部审计报告应当由主管的内部审计机构盖章 D.内部审计报告的收件人应当是与审计项目有管理和监督责任的机构或人员
答案
多选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的有
A.内部审计人员应当连同被审计单位的反馈意见及时报送内部审计机构负责人复核 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究.核实,必须修改审计报告 E.内部审计报告审计意见的权威性取决于组织适当管理层的授权
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异义的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
多选题
下列有关内部审计报告的表述,正确的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告 E.内部审计机构应该建立健全审计报告分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任
答案
单选题
下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
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以下有关内部审计说法中正确的有()。
以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的()
下列有关内部审计报告的表述中错误的是:
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是:
下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。
下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是:
下列有关内部审计报告的表述中,错误的是()
下列有关内部审计的报告的表述中 错误的是 :
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的是( )。
下列有关内部控制审计报告的说法中,正确的有( )。
(2011年)下列有关内部审计报告的表述,错误的是:
以下有关内部审计的说法中,错误的是( )。
以下有关内部控制审计的说法中,正确的是()
(2017年)下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是:
以下有关内部帐的描述正确的是()
下列有关内部审计报告编制、复核和分发程序的表述,正确的是()
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