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一个IS审计师正为一个老客户制定审计计划。该审计师检查了一上午的审计计划,并发现之前的被用来检查该该公司网络和电子邮件系统是上一年新使用的,但是该计划并没有包括对电子商务web服务器的检查。公司的IT经理暗示今年该公司偏向集中审计新应用的企业资源计划(ERP)系统,该IS审计系统应当如何反应()
单选题
一个IS审计师正为一个老客户制定审计计划。该审计师检查了一上午的审计计划,并发现之前的被用来检查该该公司网络和电子邮件系统是上一年新使用的,但是该计划并没有包括对电子商务web服务器的检查。公司的IT经理暗示今年该公司偏向集中审计新应用的企业资源计划(ERP)系统,该IS审计系统应当如何反应()
A. 如IT经理所请求的,审计新ERP应用
B. 审计电子商务服务器,因为它去年没有被审计
C. 确定风险最高的系统,并基于该结果制定审计计划
D. 既审计电子商务服务器也审计ERP应用
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该试题由用户484****24提供
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单选题
在计划一个审计时,审计师考虑审计风险。审计风险是()
A.假设客户没有任何相关的内部控制时,帐户余额中出现重大错误的可能性 B.账户中的重大错误没有被客户的内部控制系统及时地预防或检测的风险 C.审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险 D.当有重大错误存在,而审计师核实账户余额的流程没有检测出来的风险
答案
单选题
一个IS审计师正为一个老客户制定审计计划。该审计师检查了一上午的审计计划,并发现之前的被用来检查该该公司网络和电子邮件系统是上一年新使用的,但是该计划并没有包括对电子商务web服务器的检查。公司的IT经理暗示今年该公司偏向集中审计新应用的企业资源计划(ERP)系统,该IS审计系统应当如何反应()
A.如IT经理所请求的,审计新ERP应用 B.审计电子商务服务器,因为它去年没有被审计 C.确定风险最高的系统,并基于该结果制定审计计划 D.既审计电子商务服务器也审计ERP应用
答案
单选题
一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是()
A.已分析过项目的复杂性和风险 B.已判断了贯穿整个项目所需的资源 C.项目交付结果已确定 D.外包方合同已签约
答案
单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
答案
单选题
对于一个灾难恢复计划,一个IS审计师的任务应包括()
A.确定关键的应用 B.在恢复测试中确定外部服务提供商 C.观测灾难恢复计划的测试 D.确定建立恢复时间目标(RTO)的标准
答案
单选题
审计师为了审计公司的战略计划,以下哪项第一个检查()。
A.目前架构的细节。 B.去年 C.组织流程图。 D.公司的业务计划。
答案
单选题
审计师为了审计公司的战略计划,以下哪项第一个检查()
A.目前架构的细节 B.去年、今年、明年的预算 C.组织流程图 D.公司的业务计划
答案
单选题
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
A.DRP尚未经过测试 B.新的团队成员都没有看到过DRP C.经理负责对DRP的最近的推出 D.DRP的手册不是定时更新
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
一个内部审计师正在审查一个新存款系统的可行性研究。审计师的一个目的是评估( )。
A.内部模式 B.程序正确性 C.操作可行性 D.详细流程设计
答案
热门试题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
一个信息系统审计师需要检查一个用来恢复软件到它升级前的一个状态的程序,因此,审计师需要评估()
在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么()
一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么()
IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要()
在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划()
一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素()
一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性()
内部审计师怀疑有舞弊发生。如果审计目标是以既定的概率选择的样本至少包含一个违规事件,审计师应当采取下列( )抽样计划。
在审计师执行一个审计时,下面哪一个被视为一个预防性控制()
某IT审计师正在考虑一个应用系统中的控制是否足够,下列不属于该审计师考虑的因素的是()
审计师在评估一个公司的网络是否可能被员工渗透,其中下列哪一个发现是审计师应该最重视的()。
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该()
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内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意,因为他听说预算变化可能是由于一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当()
一个无经验的内部审计师注意到审计业务客户的预算发生重大变化。高级审计师告诉该审计师不必在意因为他听说预算变化可能是一次没有授权的业务中断引起的。下列哪种表述最为恰当?
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
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