单选题

内部审计师的工作底稿的主要目标是:( )

A. 为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记录
B. 可以当做编制财务报表的一种方式
C. 将内部控制中的薄弱环节记录下来,并向管理层提出改进建议
D. 遵守《标准》

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单选题
内部审计师的工作底稿的主要目标是:( )
A.为所开展的业务程序提供计划和执行的书面化记录 B.可以当做编制财务报表的一种方式 C.将内部控制中的薄弱环节记录下来,并向管理层提出改进建议 D.遵守《标准》
答案
单选题
工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( )
A.编制工作底稿,并允许业务客户接触它们 B.鼓励有条件的业务客户编制非敏感性问题的工作底稿 C.编制工作底稿,但与业务客户一起审核,以确保恰当地编辑了信息 D.推迟编制商业部分的工作底稿
答案
单选题
工作底稿服务于内部审计师的以下( )项目标。
A.为被审计对象反馈审计建议留出地方 B.提供一个补充解释的地方,使审计报告更加可读 C.提供支持内部审计师报告的主要证据 D.为总结整体的审计建议留出地方
答案
单选题
结束会议的主要目标是确保内部审计师所利用信息的准确性。其次要目标应当是:
A.对有关建议作出第一反应 B.改进与业务客户的关系 C.就最终报告的恰当发送达成一致 D.向管理高层简述审计结果
答案
单选题
内部审计师要对需要收集的信息类别和数量进行判断的主要目的是:
A.消除审计风险 B.节约审计成本 C.为审计观察和建议提供健全依据 D.遵守《标准》
答案
单选题
外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。
A.错误 B.正确
答案
单选题
编制审计工作底稿的主要目的是()。
A.提供充分 B.有助于项目组计划和执行审计工作 C.便于项目组说明其执行审计工作的情况 D.保留对未来审计工作持续产生重大影响的事项的记录
答案
单选题
内部审计师的审计工作底稿应该由以下哪个部门复核?
A.被审计单位管理层。 B.内部审计部门的管理层。 C.董事会的审计委员会。 D.组织安全部门的管理层。
答案
单选题
工作底稿是审计师的资产。工作底稿的良好控制( )。
A.阻止向被审计单位出示工作底稿 B.要求至少三年的保管期 C.要求建立工作底稿的审计师本人变更电子工作底稿 D.当政府机构发出传票需要工作底稿时,阻止交出
答案
单选题
下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?
A.当怀疑存在欺诈行为时。 B.当内部审计师记录了具体的对被审计单位不利的结论时。 C.当内部审计师认为内容没有争议时。 D.当需要被审计单位的评论来评价重要性和准确性时。
答案
热门试题
内部审计主管在审核工作底稿时,要求内部审计师将审计测试中用过的标志记号纳入工作底稿。这表明审计主管认为工作底稿在哪方面存在失误?() 注册会计师应当及时编制审计工作底稿,以实现其主要目的( )。 内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿?( ) 内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿:( ) 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 注册会计师应当及时编制审计工作底稿,其主要目的体现在() 注册会计师应当及时编制审计工作底稿,其主要目的体现在()。 注册会计师应当及时编制审计工作底稿,以实现下列主要目的()。 根据《国际专业实务框架》,内部审计师编写的所有工作底稿均属于: 工作底稿为内部审计师的报告提供了书面支持。下列( )项不是有关工作底稿的完善做法。 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?() 工作底稿是内部审计师记录相关信息,以支持结论和业务结果的文件。工作底稿的良好控制是() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 审计工作作底稿为内部审计师的报告提供文件支持。以下哪项对于工作底稿来说不是好的实务操作?() 针对审计工作底稿的主要目的,以下说法中,错误的是()。 针对审计工作底稿的主要目的,以下说法中错误的是() 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的() 下列选项中,属于注册会计师编制审计工作底稿的主要目的的是(      )。
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