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作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。尽管内部审计师主要的兴趣是确认保证程序正在被应用于控制,但是该人员有很多信息,并且似乎愿意把其中的大部分告诉内部审计师。为确保不会遗漏重要信息,内部审计师应当:( )
单选题
作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。尽管内部审计师主要的兴趣是确认保证程序正在被应用于控制,但是该人员有很多信息,并且似乎愿意把其中的大部分告诉内部审计师。为确保不会遗漏重要信息,内部审计师应当:( )
A. 记录下该人员所讲的一切如果内部审计师不能跟上速度,可以要求暂停,然后跟上在面谈之后,内部审计师仔细检查整个记录并且有信心发现关键信息
B. 录下谈话,过后从中提取相关信息
C. 不从大量信息中进行挑选重新就此话题访问该人员的上级,那时再获取所需的任何信息
D. 在谈话过程中,努力预期如何切入主要兴趣所在
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单选题
作为评估安全管理项目这一业务的一部分,内部审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。尽管内部审计师主要的兴趣是确认保证程序正在被应用于控制,但是该人员有很多信息,并且似乎愿意把其中的大部分告诉内部审计师。为确保不会遗漏重要信息,内部审计师应当:( )
A.记录下该人员所讲的一切如果内部审计师不能跟上速度,可以要求暂停,然后跟上在面谈之后,内部审计师仔细检查整个记录并且有信心发现关键信息 B.录下谈话,过后从中提取相关信息 C.不从大量信息中进行挑选重新就此话题访问该人员的上级,那时再获取所需的任何信息 D.在谈话过程中,努力预期如何切入主要兴趣所在
答案
单选题
作为安全管理项目审计的一部分,审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。审计师最初目的是证实目前保证该程序被执行的各项控制制度,而被调查人还有很多信息似乎愿意告诉审计师。审计师应当如何做以防遗漏重要信息?()
A.记录下该人员所讲的一切。如果内部审计师不能跟上速度,可以要求暂停,然后跟上。在面谈之后,内部审计师仔细检查整个记录并且有信心发现关键信息 B.录下谈话,过后从中提取相关信息 C.不从大量信息中进行挑选。重新就此话题访问该人员的上级,那时再获取所需的任何信息 D.在谈话过程中,努力预料关键问题的切入点
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:( )
A.决定系统是否符合已建立的管理目标 B.证明系统符合国际审计要求 C.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖 D.获得对测试系统有效性所必需的了解
答案
单选题
接受内部审计应成为组织不可分割的一部分这一概念,可能涉及最高管理层态度的重大改变。对于内部审计师来说,下列哪一项是使管理层相信内部审计的必要性和好处的最好方法?()
A.向最高管理层介绍内部审计的好处并定期向他们报告 B.让最高管理层决定报告哪些审计结果 C.与最高管理层谈判,为他们提供回报,如有利的审计 D.通过联系公司股东和监管机构,说服最高管理者接受内部审计的想法
答案
单选题
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序合适于:
A.决定系统是否符合已建立的管理目标。 B.证明系统符合国际审计要求。 C.决定系统在产生准确信息方面是否可以依赖。 D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解。
答案
单选题
某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于()
A.内部审计师不能确定样本可接受错差率的水平 B.选取的发票的样本数量并没有达到合理判断的水平 C.不能量化不合理发票与发票总体的样本误差 D.样本发票的选取不是随机的
答案
单选题
在现金审计过程中,内部审计师发现有相当一部分现金存放在毗邻一繁忙大街的工作地点,而且未采取任何安全或保安措施。在与相关经理人员的沟通过程中,审计师被告知:“公司现金从未失窃过,也无其他的损失;所以没有必要浪费钱来改进安全措施。”内部审计师应当:( )
A.提交中期书面报告,并在最终报告中提出,注意应采取的改进措施 B.解释所有的事实,但给管理层说明原因的机会,以便其更好地采纳改进措施 C.由于公司从未发现现金失窃,因此没有必要报告该审计结果 D.广泛散发审计报告,这是件大事,必须确保公司所有的员工都知道
答案
单选题
《中国药典》一部分内容()。
A.收载进口药品 B.通则(包括:制剂通则、通用方法/检测方法与指导原则)、药用辅料品种正文 C.抗生素、生化药品,第二部分收载放射性药品及其制剂 D.收载生物制品 E.植物油脂和提取物,第二部分收载成方制剂和单味制剂
答案
判断题
安全审计可由外部审计当局(如国家管理当局)实施,或者也可在组织内部作为安全管理体系的一部分来实施()
答案
判断题
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答案
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在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
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