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在审计师工作的组织中,管理人员正在进行再造。他们非常强调全面质量管理方法。在他们追求流程效率的过程中,许多传统的控制步骤被从组织的控制结构中除去。作为变革的一部分,管理人员应该( )。
单选题
在审计师工作的组织中,管理人员正在进行再造。他们非常强调全面质量管理方法。在他们追求流程效率的过程中,许多传统的控制步骤被从组织的控制结构中除去。作为变革的一部分,管理人员应该( )。
A. 更多地强调监管控制活动的重要性
B. 与传统的控制方法相比,对人员业绩和人员激励的性质做出不同的假设
C. 更多地强调自我改正控制活动以及流程自动化
D. 以上各项
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单选题
在审计师工作的组织中,管理人员正在进行再造。他们非常强调全面质量管理方法。在他们追求流程效率的过程中,许多传统的控制步骤被从组织的控制结构中除去。作为变革的一部分,管理人员应该( )。
A.更多地强调监管控制活动的重要性 B.与传统的控制方法相比,对人员业绩和人员激励的性质做出不同的假设 C.更多地强调自我改正控制活动以及流程自动化 D.以上各项
答案
单选题
这名审计师的上级正在书写审计师在初步调查任务中的表现评价报告。他引证了有必要审核管理人员在控制调查问卷中的回答。这位审计师原本就应该访谈管理人员,以获得其他信息,原因是访谈技术( )。
A.可以插入问题,提供了探查可能存在问题的领域的机会 B.是一种把信息升级到客观证据层次的效率最高的方法 C.在需要处理大量信息时,这是一种成本最低的审计技术 D.这是唯一一种不要求对获取的信息以函证和穿行测试方法进行证实的审计程序
答案
单选题
高层管理人员要求对公司的员工福利制度进行符合性审计,下列哪项目标是内部审计师和高层管理人员共同关注的首要目标?()
A.公司的效益水平能够满足公司的需求 B.个人项目的实施符合公司政策和政府规定 C.参与水平决定个人项目的持续性 D.不恰当的福利支付金额正确,支付及时
答案
单选题
某政府承包商的审计师发现了舞弊行为。该公司有专门负责调查舞弊的部门。审计师与高层管理人员和舞弊专门调查部门都进行了沟通,并将调查工作转交给了该部门。经过一段时间后,审计师发现高层管理人员已指示调查部门停止调查。对上述情况,审计师应该()
A.马上将此种情况和审计师的发现向审计委员会报告 B.马上将此种情况和审计师的发现向相关政府监管部门报告 C.不再采取进一步的行动,因为审计师无权进一步开展调查工作 D.将审计发现向外部审计师报告
答案
单选题
内部审计师在舞弊调查中发现,调查涉及的嫌疑人中有一位是审计师应该向其报告有关舞弊活动的高层管理人员。如果该审计师越过这位高层管理人员直接向审计委员会报告舞弊调查的中期发现,那么做合适吗?
A.合适,因为在获取证据期间做好保密工作十分重要。 B.合适,因为与舞弊调查有关的所有决定均应由审计委员会报告。 C.不合适,因为内部审计师应该把中期发现直接向执行官报告。 D.不合适,因为所有舞弊情况均应向这位最高层管理人员报告。
答案
单选题
内部审计师的工作底稿相当部分致力于相关业务领域得出的结论。在某些情形下,内部审计管理人员可能不同意这些结论并要求助理审计师做更多的外勤工作。假定助理审计师随后开展了一系列工作后,管理人员仍不同意其在工作底稿中得出的结论,则以下内部审计活动作出的哪项反应是不恰当的?( )
A.助理审计师与管理人员均对达成不同结论的相应理由进行书面记录,在工作底稿中保留双方的基本理由 B.在业务工作底稿中注明不一致的地方并提请注意,再开展后续工作 C.将两种结论提交首席审计官来解决首席审计官可以解决该问题 D.在审计报告中同时提交两种结论并让管理层与审计客户同时对两种结论作出反应
答案
单选题
IS管理人员正在考虑使用IP语音(VoIP)网络来降低电信成本,而且管理人员要求IS审计师就哪种安全控制比较合适进行评价。以下哪种安全措施最合适()
A.审查防火墙功能并在必要时对其进行升级 B.安装调制解调器以便获得远程维护支持 C.创建一个物理上截然不同的网络来处理VoIP流量 D.所有VoIP流量的重定向,从而实现以明文形式记录身份认证凭证
答案
单选题
在某财政年度已进入第四个月份时,某审计师开始进行管理审计。目前它正审查管理人员用于编制计划和预算的几种信息。对程序的审查表明,几乎没有信息得到文件处理。那么,审计师应该如何继续进行审计?
A.撰写最终审计报告,反映缺乏充分文件处理的情况。 B.与参与计划和预算编制工作的人员进行面谈。 C.观察计划和预算的编制过程,并绘制流程图。 D.将实际开支和业务水平与预算和预测情况进行比较。
答案
单选题
在以下哪种情形下,内部审计师应该向高层管理人员和董事会报告舞弊情况?()
A.已确认存在不规范的交易活动,并正对其开展调查 B.内部审计师已得到关于可疑活动的报告 C.已在有合理把握的前提下确定存在严重舞弊行为 D.已完成对所有涉嫌舞弊的交易进行的审查
答案
单选题
安全工程师每月配合()组织项目全体管理人员、分包管理人员开展管理人员月度教育
A.项目经理 B.项目总工程师 C.项目生产经理 D.劳务工程师
答案
热门试题
进行哪一种控制,需要有直线管理人员、职能管理人员、高层管理人员和营销审计人员的参与()。
通过管理人员接替图,使得组织既对其内部管理人员的情况非常明了,又体现出组织对管理人员职业生涯发展的关注。
通过管理人员接替图,使得组织既对其内部管理人员的情况非常明了,又体现出组织对管理人员职业生涯发展的关注。
哪些方面应对机构的道德文化状况共同承担责任?Ⅰ.内部审计师。Ⅱ.审计委员会。Ⅲ.高层管理人员。Ⅳ.公司员工()
组织中管理人员所做的工作就是管理工作。()
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?()
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项()
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?
某组织的高级管理人员决定组成一个调查小组调查作业成本法(ABC)的使用情况,一名内部审计师被派往该小组。该审计师被指派主要是因为他拥有以下哪种知识?
某公司的外部审计师已列出一张风险和问题的清单,并已经向高层管理人员建议,内部审计部门应重视这些风险和问题。高层管理人员已将该清单转交首席审计执行官(CAE),那么首席审计执行官应该()
人力资源专业人员需要具备的特征中,()是人力资源管理人员进行工作的基础,也是他们区别于其他管理人员的主要标志。
审查应付账款系统的IS审计师发现没人审查审计日志。向管理人员提出此问题时,得到的回应是因为有效的系统访问控制已就位,因此没有必要进行额外的控制。该审计师能做出的最佳回应是()
金融机构高级管理人员离任后如不再担任高级管理人员则不需进行离任审计()
金融机构高级管理人员离任后如不再担任高级管理人员则不需进行离任审计()
信息系统管理人员告诉信息系统审计师组织最近达到了软件能力成熟度模型(CMM)的最高水平,则最近组织增加的软件质量流程是()
某内部审计师在对某保险公司进行审计时发现,该公司高层管理人员为了逃避重大法定制裁,故意在提交给监管机构的财务报表中将资产项下的20万美元进行了错误分类。要继续遵守《国际内部审计师协会职业道德规范》,审计师应采取的最合适的措施是什么?()
有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
管理人员在填定内控调查表时对每一个问题都回答“是”,并说明所有列示的要求及控制活动都是他们所采取步骤的一个部分。一内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查表,但为趁管理人员在场时浏览一下回答情况。该审计人员的上级对上述情形进行批评所根据的事实是()。
对于由工作组来做决策,还是由个人做决策,管理人员要考虑()。
在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该()
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