单选题

内部审计人员有一项改变操作的建议,可能将增加50,000美元利润。让管理层采纳该建议的最佳方式是:

A. 在提交给部门管理人员之前,认真考虑实施细节。
B. 与直接受到改变影响的操作主管讨论,然后与部门管理人员讨论。
C. 告知审计经理,审计经理会马上提请高级管理层注意。
D. 等到出点会时讨论,以确保受影响的各方都在场。

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单选题
内部审计人员有一项改变操作的建议,可能将增加50,000美元利润。让管理层采纳该建议的最佳方式是:
A.在提交给部门管理人员之前,认真考虑实施细节。 B.与直接受到改变影响的操作主管讨论,然后与部门管理人员讨论。 C.告知审计经理,审计经理会马上提请高级管理层注意。 D.等到出点会时讨论,以确保受影响的各方都在场。
答案
单选题
以下哪(几)项可能是一个内部审计师提供的审计结果Ⅰ.绩效的评估II.对改变的建议III.针对改善控制对管理层的建议IV.建议管理层改变它们的薪酬
A.I和II B.III和IV C.I,II和III D.I,II,III和IV
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?()
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.风险管理
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?()
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.合规性业务
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?( )
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.遵循性业务
答案
单选题
在一个小型组织内,雇员进行计算机操作,根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议()
A.自动记录开发程序库的变更情况 B.提供额外人手进行职责分工 C.只实施经过批准的变更程序 D.访问控制,防止程序员改变程序
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计的确认服务?
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.合规性业务
答案
单选题
某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润。他将建议提交给管理层的最佳方式是()
A.将该项建议直接提交给销售部门的负责人 B.将该建议提交给审计委员会 C.将建议提交首席审计执行官,由首席审计执行官设法使高层管理人员注意这份建议 D.建议召开研讨会讨论这项建议
答案
单选题
()不是内部审计人员所提出建议的类型
A.为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序 B.为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制 C.为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制 D.为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
答案
单选题
分析以下哪一项最有可能使IS审计人员确定是否有非法企图获取敏感数据()
A.异常工作终止报告 B.操作问题报告 C.系统日志 D.操作工作日程安排
答案
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一项资产增加,可能引起() 一项资产增加,可能引起______。 接受内部审计应成为组织不可分割的一部分这一概念,可能涉及最高管理层态度的重大改变。对于内部审计师来说,下列哪一项是使管理层相信内部审计的必要性和好处的最好方法?() 关于证券投资技术分析的要素,下列表述正确的有( )。 Ⅰ.当价格下跌时,成交量继续增加,价格的下跌趋势可能将会继续 Ⅱ.当价格上升时,成交量不再增加,价格的上升趋势可能将会改变 Ⅲ.当价格下跌时,成交量不再增加,价格的下跌趋势可能将会改变 Ⅳ.当价格上升时,成交量断续增加,价格的上升趋势可能将会继续 企业增加一项负债可能导致() (   )不是内部审计人员所提出建议的类型。 关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?() 金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员会批准的81项贷款中,审计人员发现了7项贷款超过了批准的金额。审计人员以下哪项行为是不适当的? 以下哪项建议最有可能增加审计师做一场成功的审计报告演讲的机会?( ) 下列哪一项操作方法能将一路纵队变成四路纵队() 关于证券投资技术分析,下列表述正确的有( )。①当价格上升时,成交量继续增加,价格的上升趋势可能将会继续②当价格上升时,成交量不再增加,价格的上升趋势可能将会改变③当价格下跌时,成交量继续增加,价格的下跌趋势可能将会继续④当价格下跌时,成交量不再增加,价格的下跌趋势可能将会改变 一项资产增加,不可能引起() 一项资产增加,不可能引起()。 某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源() 针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有() 产品的所有功能均已完成,但开发人员建议增加一项新功能。项目经理应该采取下列哪一项措施?() 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是() 排序操作有可能将重复的数据排列到一起() 一项负债增加,一项所有者权益增加的交易或者事项是不可能存在的 内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性?( )
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