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内部审计人员有一项改变操作的建议,可能将增加50,000美元利润。让管理层采纳该建议的最佳方式是:
单选题
内部审计人员有一项改变操作的建议,可能将增加50,000美元利润。让管理层采纳该建议的最佳方式是:
A. 在提交给部门管理人员之前,认真考虑实施细节。
B. 与直接受到改变影响的操作主管讨论,然后与部门管理人员讨论。
C. 告知审计经理,审计经理会马上提请高级管理层注意。
D. 等到出点会时讨论,以确保受影响的各方都在场。
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单选题
内部审计人员有一项改变操作的建议,可能将增加50,000美元利润。让管理层采纳该建议的最佳方式是:
A.在提交给部门管理人员之前,认真考虑实施细节。 B.与直接受到改变影响的操作主管讨论,然后与部门管理人员讨论。 C.告知审计经理,审计经理会马上提请高级管理层注意。 D.等到出点会时讨论,以确保受影响的各方都在场。
答案
单选题
以下哪(几)项可能是一个内部审计师提供的审计结果Ⅰ.绩效的评估II.对改变的建议III.针对改善控制对管理层的建议IV.建议管理层改变它们的薪酬
A.I和II B.III和IV C.I,II和III D.I,II,III和IV
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?()
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.风险管理
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?()
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.合规性业务
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?( )
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.遵循性业务
答案
单选题
在一个小型组织内,雇员进行计算机操作,根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议()
A.自动记录开发程序库的变更情况 B.提供额外人手进行职责分工 C.只实施经过批准的变更程序 D.访问控制,防止程序员改变程序
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计的确认服务?
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.合规性业务
答案
单选题
某内部审计师建议改变公司的销售模式,该建议有可能为公司带来超额的利润。他将建议提交给管理层的最佳方式是()
A.将该项建议直接提交给销售部门的负责人 B.将该建议提交给审计委员会 C.将建议提交首席审计执行官,由首席审计执行官设法使高层管理人员注意这份建议 D.建议召开研讨会讨论这项建议
答案
单选题
()不是内部审计人员所提出建议的类型
A.为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序 B.为了确保未经授权的人员无法接触工资文件,应实施相关控制 C.为了确保提高生产经理的薪酬,应实施相关控制 D.为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除,应增加一个程序
答案
单选题
分析以下哪一项最有可能使IS审计人员确定是否有非法企图获取敏感数据()
A.异常工作终止报告 B.操作问题报告 C.系统日志 D.操作工作日程安排
答案
热门试题
一项资产增加,可能引起()
一项资产增加,可能引起______。
接受内部审计应成为组织不可分割的一部分这一概念,可能涉及最高管理层态度的重大改变。对于内部审计师来说,下列哪一项是使管理层相信内部审计的必要性和好处的最好方法?()
关于证券投资技术分析的要素,下列表述正确的有( )。 Ⅰ.当价格下跌时,成交量继续增加,价格的下跌趋势可能将会继续 Ⅱ.当价格上升时,成交量不再增加,价格的上升趋势可能将会改变 Ⅲ.当价格下跌时,成交量不再增加,价格的下跌趋势可能将会改变 Ⅳ.当价格上升时,成交量断续增加,价格的上升趋势可能将会继续
企业增加一项负债可能导致()
( )不是内部审计人员所提出建议的类型。
关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?()
金融机构的内部审计人员刚刚完成了一项贷款业务审计。在贷款委员会批准的81项贷款中,审计人员发现了7项贷款超过了批准的金额。审计人员以下哪项行为是不适当的?
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下列哪一项操作方法能将一路纵队变成四路纵队()
关于证券投资技术分析,下列表述正确的有( )。①当价格上升时,成交量继续增加,价格的上升趋势可能将会继续②当价格上升时,成交量不再增加,价格的上升趋势可能将会改变③当价格下跌时,成交量继续增加,价格的下跌趋势可能将会继续④当价格下跌时,成交量不再增加,价格的下跌趋势可能将会改变
一项资产增加,不可能引起()
一项资产增加,不可能引起()。
某内部审计人员对数据运用程序中数据的完整性设计审计程序,以下哪一项是审计人员用以确定数据域内涵的最佳来源()
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,审计人员不应提出改进建议的有()
产品的所有功能均已完成,但开发人员建议增加一项新功能。项目经理应该采取下列哪一项措施?()
某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是()
排序操作有可能将重复的数据排列到一起()
一项负债增加,一项所有者权益增加的交易或者事项是不可能存在的
内部审计业务随其客观性程度的变化而变化。以下哪一项最有可能具备客观性?( )
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